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贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)2022年度部門決算

訪問量:

贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)

   2022年度部門決算

   

第一部分贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋


  第一部分贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設         局(本級)單位概況

一、單位主要職

贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局是主管城鄉(xiāng)建設工作的區(qū)政府組成部門,,主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家,、省、贛州市和本區(qū)關(guān)于城鄉(xiāng)建設事業(yè)的方針政策和法律,、法規(guī);制定相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃、改革方案,,并指導組織實施,。

(二)綜合管理全區(qū)建筑業(yè)活動,規(guī)范建筑市場;指導和監(jiān)督管理建筑市場準入,、工程招標投標,、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全; 擬定勘察設計,、施工,、建設監(jiān)理和相關(guān)社會中介組織管理的辦法并監(jiān)督實施;負責全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;組織協(xié)調(diào)規(guī)劃建設行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作(含建筑勞務合作)。

(三)主管全區(qū)城市建設和集鎮(zhèn)建設;綜合管理城市燃氣,、熱力工作; 指導和監(jiān)督全區(qū)燃氣安全生產(chǎn)及應急管理,。

(四)負責全區(qū)建設工程勘測、勘察,、設計,、咨詢行業(yè)管理;指導建筑智能化工作;監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑的抗震設計并規(guī)范實施、抗震設計和施工;負責一般性工業(yè)建筑,、民用建筑的工程造價,、工程定額和費用標準的管理,。

(五)負責建筑行業(yè)勞動保險費的征繳、審查,、核撥工作,;代收市政設施配套費等及收取行業(yè)各種規(guī)費。

(六)負責制定全區(qū)規(guī)劃建設行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃;組織重大科研項目攻關(guān)和新產(chǎn)品,、新技術(shù),、新工藝、新材料的鑒定,、轉(zhuǎn)化和推廣應用;制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導實施,,負責全區(qū)建筑行業(yè)崗位培訓和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作;負責本系統(tǒng)智力引進工作,。

(七)指導全區(qū)城鄉(xiāng)建設行業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作,;負責城區(qū)城市建設市場執(zhí)法監(jiān)察工作。

(八)負責全區(qū)城鄉(xiāng)建設行業(yè)各類資質(zhì),、執(zhí)(從)業(yè)資格的審批,、審核報批和管理。

(九)負責和指導機關(guān),、下屬企事業(yè)單位黨的建設,、宣傳教育、組織人事,、紀檢監(jiān)察,、群團和老干工作;負責機關(guān)和下屬單位股級干部的培養(yǎng)、考察,、任免工作;負責管理機關(guān)和下屬單位的機構(gòu)編制,、人事勞動工作。

(十)承辦市人民政府交辦的其他事項,。

二,、單位基本情況

本單位設立7個內(nèi)設機構(gòu),分別是辦公室,、政策法規(guī)股,、住房保障與房屋征收管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股(物業(yè)管理股),、建筑業(yè)和人防監(jiān)管股,、城區(qū)建設股、村鎮(zhèn)建設股,。

單位2022年年末實有人數(shù)86人,,其中在職人員86人,離休人員 0人,,退休人員0不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員,;年末其他人員0人,;年末學生人數(shù)0由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0,。


第二部分2022年度單位決算表


第三部分2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

單位2022年度收入總計223446.57萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,,較2021年增加110777.04萬元,,增長98.32%,;本年收入合計 223446.57萬元,較2021年增加124868.71  萬元,,增長126.67%,主要原因是:工程款項目資金增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入180456.97萬元,,占 80.76%,;事業(yè)收入0萬元,,占 0%;經(jīng)營收入 0萬元,占0%;其他收入42989.6萬元,占19.24%。  

二,、支出決算情況說明

單位2022年度支出總計223446.57萬元,,其中本年支出合計223446.57萬元,,較2021年增加110777.04萬元,,增長98.32%,主要原因是:工程款項目資金增加,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元,,較2021年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0  %。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2392.04萬元,,占 1.07%,;項目支出221054.53萬元,,占98.93%;經(jīng)營支出0萬元,,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出,、上繳上級支出)   0萬元,,占0%。

三,、財政撥款支出決算情況說明

單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 5259.03  萬元,決算數(shù)為 223446.57萬元,,完成年初預算的4248.82%,。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為302.1萬元,完成年初預算的100%,,主要原因是:預算未劃分一般公共服務支出,。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 94.5905  萬元,決算數(shù)為 45.57萬元,,完成年初預算的48.18%,,主要原因是:人員調(diào)整

衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為 47.05  萬元,,決算數(shù)為 15.75萬元,,完成年初預算的 33.48%,主要原因是:人員減少,、開支減少,。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為 4673.89  萬元,決算數(shù)為79413.21萬元,,完成年初預算的1699.08%,,主要原因是:工程款和征拆資金與機關(guān)賬合并為一個賬套,且工程款和征拆款未做預算,。

農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為28萬元,,決算數(shù)為86.52萬元,完成年初預算的 309%,,主要原因是:人員增加,,預算未細分農(nóng)林水支出。

國防支出年初預算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為 2588.15萬元,,完成年初預算的 100%,主要原因是:預算未劃分國防支出,。

住房保障支出年初預算數(shù)為 0  萬元,,決算數(shù)為1310.81萬元,完成年初預算的 100%,,主要原因是:預算未劃分,。

文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為2500萬元,,完成年初預算的 100%,,主要原因是:未做預算

節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為277.45萬元,,完成年初預算的100%,主要原因是:預算未劃分,。

自然資源海洋氣象等支出初預算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為745.66萬元,,完成年初預算的100%,主要原因是:預算未劃分,。

十一其他支出年初預算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)136161.35萬元,完成年初預算的100%,,主要原因是:預算未劃分,。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2380.23萬元,,其中:

(一)工資福利支出1737.09萬元,,較2021年增加1157.46萬元,增長199.69%,,主要原因是:機構(gòu)改革,,人員增加,原征收辦,,人防辦人員合并至住建局,,基礎績效納入工資核算。

(二)商品和服務支出445.12萬元,,較2021年增加84.3萬元,,增長23.36%,主要原因是:機構(gòu)改革,,人員增加,,日常經(jīng)費增加

(三)對個人和家庭補助支出14.41萬元,,較2021年增加8.45萬元,,增長141.78%,主要原因是:本年度對個人生病慰問增加,。

(四)資本性支出183.61萬元,,較2021年減少3.24萬元,下降1.73%,,主要原因是: 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新減少,。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   18.82萬元,,決算數(shù)為18.82萬元,,完成全年預算的100%,決算數(shù)較2021年增加4.17萬元,,增長28.46%,,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,,完成全年預算的0%,,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,,增長(下降)0  %主要原因是未發(fā)生因公出國(境)支出,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未發(fā)生因公出國(境)支出全年安排因公出國(境)團組 0 個,,累計 0 人次,,主要為:未發(fā)生因公出國(境)支出

(二)公務接待費支出全年預算數(shù)為18.82萬元,,決算數(shù)為18.82萬元,,完成全年預算的100%,決算數(shù)較2021年增加4.17萬元,,增長28.46%,,主要原因:是機構(gòu)改革,原土地房屋征收辦,、人防辦并入住建局,,公務接待費增加。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是:是機構(gòu)改革,,原土地房屋征收辦,、人防辦并入住建局,公務接待費增加,。全年國內(nèi)公務接待206批,,累計接待1999人次,其中外事接待0批,,累計接待1999人次,,主要為:是機構(gòu)改革,原土地房屋征收辦,、人防辦并入住建局,,公務接待費增加

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,,其中公務用車購置全年預算數(shù)為 0萬元,,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算的0%,,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,,增長(下降)0%,主要原因是未購置公務用車,,全年購置公務用車0輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未購置公務用車;公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為  0萬元,,完成全年預算的0%,,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降0 %,,主要原因是未購置公務用車,,年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未購置公務用車,。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出628.73萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加81.06萬元,,增加14.8%,,主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費增加,辦公費增加,,差旅費增加,。

七、政府采購支出情況說明

單位2022年度政府采購支出總額2567.43萬元,,其中:政府采購貨物支出2567.43萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額  萬元,,占授予中小企業(yè)合同金額的0%,;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止202212月31日,,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本單位無相關(guān)資產(chǎn)

九、預算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,,我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金28萬元,,占項目支出總額的0.02%,。    

二)單位決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“家居小鎮(zhèn)PPP項目”績效自評結(jié)果,。

項目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,,“家居小鎮(zhèn)PPP項目”績效自評得分為99 分。項目全年預算數(shù)為36524萬元,執(zhí)行數(shù)為5500萬元,,完成預算的100 %,;


第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)

五,、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一,、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,、牌照費),,按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

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