贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2025年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)工信局是區(qū)政府組成部門,主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策,擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)范性文件并組織實施,對有關執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
(二)研究提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調解決工業(yè)化進程中的重大問題,在全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構調整的政策建議,推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展;協(xié)調推進有關戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動全市工業(yè)結構的調整和產(chǎn)業(yè)升級。
(三)監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布相關信息,協(xié)調解決有關問題并提出意見建議;負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關工作。
(四)組織實施工業(yè)行業(yè)技術規(guī)范、標準、行業(yè)準入,推進行業(yè)技術基礎、知識產(chǎn)權、質量品牌管理,協(xié)調行業(yè)發(fā)展中的重大問題;指導工業(yè)領域加強安全生產(chǎn)管理,參與主管領域安全事故調查處理;依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用;負責鹽業(yè)行業(yè)管理;承擔軍民融合、船舶行業(yè)的監(jiān)督管理,協(xié)同區(qū)公安部門共同做好民爆物品的行業(yè)管理。
(五)指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造,推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級,指導引進重大技術裝備的消化吸收再創(chuàng)新;組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設和產(chǎn)學研相結合,指導協(xié)調企業(yè)技術創(chuàng)新公共服務平臺建設;組織實施有關科技重大專項,推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化。
(六)負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向;按規(guī)定權限備案、核準和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術改造投資項目),承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準的投資項目的審核、申報工作。 (七)承擔全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關管理辦法和規(guī)定;參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策;組織協(xié)調相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;負責全區(qū)工業(yè)領域規(guī)定權限內(nèi)投資項目的節(jié)能評審工作;負責全區(qū)新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的行政管理和執(zhí)法。
(八)推進企業(yè)融資服務體系建設;協(xié)調推進信用管理,配合相關部門指導融資性擔保行業(yè)發(fā)展,搭建投融資平臺;促進金融機構與企業(yè)建立合作機制,協(xié)調解決企業(yè)融資問題。
(九)擬訂全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃;監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)園區(qū)運行態(tài)勢,提出促進全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展措施建議;負責全區(qū)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調和服務工作。
(十)建立服務工業(yè)企業(yè)的工作體系,研究提出扶持重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施,協(xié)調優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境; 指導企業(yè)管理創(chuàng)新,制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓規(guī)劃,組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓工作,加強企業(yè)家隊伍建設。
(十一)促進智能制造、綠色制造、制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強基、高端裝備制造業(yè)等工程建設,指導推進科技創(chuàng)新、科技服務,提升工業(yè)設計等服務型制造發(fā)展。
(十二)負責中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的綜合指導和協(xié)調,擬訂并組織實施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策和措施,協(xié)調解決有關重大問題; 負責建立和完善中小微企業(yè)服務體系;負責中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的組織實施。
(十三)統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作,組織制定相關管理辦法并協(xié)調信息化建設中的重大問題,協(xié)調通信行業(yè)管理工作,承擔通信保障應急管理;推進信息化和工業(yè)化融合;推進“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”,促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展;協(xié)調推進軟件和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(十四)研究提出區(qū)工業(yè)發(fā)展資金的年度預算建議,并會同有關部門提出安排、使用具體意見,對資金使用情況進行監(jiān)督管理。
(十五)負責對國家和省、市對口部門用于全區(qū)工業(yè)和信息化財政性建設資金安排提出建議;負責國家、省、市工業(yè)和信息化領域產(chǎn)業(yè)專項扶持資金(基金)的申報和組織實施工作。
(十六)開展工業(yè)和信息化領域產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。
二、機構設置及人員情況
本單位設立9個內(nèi)設機構,分別是:綜合股、經(jīng)濟運行股、規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)股、中小企業(yè)股、行業(yè)管理股、節(jié)能股、信息化推進股、轉制辦、財務股。
本單位編制人數(shù)小計38人,其中:行政編制人數(shù)16人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補助事業(yè)編制人數(shù)14人,自收自支編制人數(shù)8人。本單位實有人數(shù)小計115人,其中:在職人數(shù)小計41人,行政在職人數(shù)14人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)5人,全額補助事業(yè)在職人數(shù)14人,自收自支在職人數(shù)8人。離休人數(shù)0人,退休人數(shù)61人,退職人數(shù)0人,遺屬人數(shù)13人。
第二部分 贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局收入預算總額為999.11萬元,較上年預算安排增加52.68萬元;財政撥款收入844.57萬元,較上年預算安排增加73.14萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉34.54萬元,較上年預算安排增加34.54萬元;其他資金收入120萬元,較上年減少55萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局支出預算總額為支出預算總額為999.11萬元,較上年預算安排增加73.14萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出517.94萬元,較上年預算安排增加70.83萬元,其中:工資福利支出430.46萬元,商品和服務支出66.1萬元,對個人和家庭的補助21.38萬元,資本性支出0萬元。項目支出481.16萬元,較上年預算安排減少18.15萬元,其中:工資福利支出146.91萬元,商品和服務支出169.26萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出10.45萬元,對企業(yè)補助34.54萬元,其他支出120萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出38.1萬元,較上年預算安排增加1.82萬元;衛(wèi)生健康支出15.2萬元,較上年預算安排增加0.73萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資源勘測工業(yè)信息等支出895.23萬元,較上年預算安排減少35萬元;住房保障支出50.58萬元,較上年預算安排增加50.58萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出577.38萬元,較上年預算安排增加43.96萬元;商品和服務支出235.36萬元,較上年預算安排增加44.41萬元;對個人和家庭的補助21.38萬元,較上年預算安排減少1.03萬元;資本性支出10.45萬元,較上年預算安排減少14.21萬元;對企業(yè)補助34.54萬元,較上年預算安排增加34.54萬元;其他支出120萬元,較上年預算安排減少55萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額844.57萬元,較上年預算安排增加73.14萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出38.1萬元,衛(wèi)生健康支出15.2萬元,住房保障支出50.58萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出517.94萬元,較上年預算安排增加70.83萬元,其中:工資福利支出430.46萬元,商品和服務支出66.1萬元,對個人和家庭的補助21.38萬元,資本性支出0萬元。項目支出326.63萬元,較上年預算安排增加2.31萬元,其中:工資福利支出146.92萬元,商品和服務支出169.26萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出10.45萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算192.51萬元,比2024年預算減少1.29萬元,減少0.6%,主要原因是響應過緊日子號召。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額10.45萬元,其中: 政府采購貨物預算10.45萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,本單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設備 。
(九)工信局項目情況說明
2025年本部門無重點項目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排25.75萬元,較上年增加3萬元,其中:
因公出國0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:無因公出國工作。
公務接待25.75萬元,比上年增加3萬元,主要原因是:單位承擔職能增加,接待需求增加。
公務用車運行0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:單位無公車。
公務用車購置0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:單位無公車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費、短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)上年結轉和結余:填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(四)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(五)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(二)機關運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1-贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2025年部門預算