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贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局部門2022年度部門決算

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贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局部門2022年度部門決算

   

第一部分贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局部門概況

    一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策,,擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)范性文件并組織實(shí)施,對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

(二)研究提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,,協(xié)調(diào)解決工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),,擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃,,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議,,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,;協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí),。

(三)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布相關(guān)信息,,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題并提出意見建議;負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作,。

(四)組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)入,,推進(jìn)行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ),、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量品牌管理,,協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題,;指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理,;依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用,;負(fù)責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理;承擔(dān)軍民融合,、船舶行業(yè)的監(jiān)督管理,,協(xié)同區(qū)公安部門共同做好民爆物品的行業(yè)管理。

(五)指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),,指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新;組織推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合,,指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),;組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng),推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,。

(六)負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,;按規(guī)定權(quán)限備案、核準(zhǔn)和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目),,承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案,、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作,。(七)承擔(dān)全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作,;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定,;參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和污染控制政策,;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品,、新技術(shù)、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用,;負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)領(lǐng)域規(guī)定權(quán)限內(nèi)投資項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)審工作,;負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法,。

(八)推進(jìn)企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè);協(xié)調(diào)推進(jìn)信用管理,,配合相關(guān)部門指導(dǎo)融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展,,搭建投融資平臺(tái);促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)建立合作機(jī)制,,協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資問題,。

(九)擬訂全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,;監(jiān)測(cè)分析全區(qū)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行態(tài)勢(shì),,提出促進(jìn)全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展措施建議;負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。

(十)建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系,,研究提出扶持重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施,,協(xié)調(diào)優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境;指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新,制定企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)規(guī)劃,,組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)工作,,加強(qiáng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)。

(十一)促進(jìn)智能制造,、綠色制造,、制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強(qiáng)基,、高端裝備制造業(yè)等工程建設(shè),,指導(dǎo)推進(jìn)科技創(chuàng)新、科技服務(wù),,提升工業(yè)設(shè)計(jì)等服務(wù)型制造發(fā)展,。

(十二)負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào),擬訂并組織實(shí)施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和措施,,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題;負(fù)責(zé)建立和完善中小微企業(yè)服務(wù)體系,;負(fù)責(zé)中小企業(yè)成長(zhǎng)工程和國(guó)家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的組織實(shí)施。

(十三)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作,,組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題,協(xié)調(diào)通信行業(yè)管理工作,,承擔(dān)通信保障應(yīng)急管理,;推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合;推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”,,促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,;協(xié)調(diào)推進(jìn)軟件和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

(十四)研究提出區(qū)工業(yè)發(fā)展資金的年度預(yù)算建議,并會(huì)同有關(guān)部門提出安排,、使用具體意見,,對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

(十五)負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家和省,、市對(duì)口部門用于全區(qū)工業(yè)和信息化財(cái)政性建設(shè)資金安排提出建議,;負(fù)責(zé)國(guó)家、省,、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持資金(基金)的申報(bào)和組織實(shí)施工作,。

(十六)開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)招商和對(duì)外交流合作。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),,包括:贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局本級(jí)

    部門2022年年末實(shí)有人數(shù)31人,,其中在職人員31人,,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),;年末其他人員0人,;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人,。


第二部分2022年度部門決算表


第三部分2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)1023.38萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.56萬元,,較2021年減少875.15萬元,,下降46.1%;本年收入合計(jì)1023.38萬元,,較2021年減少875.15萬元,,下降46.1%,主要原因是:財(cái)政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入960.82萬元,,占93.89%;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%,;其他收入62.56萬元,,占6.11%。

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1023.38萬元,,其中本年支出合計(jì)1023.38萬元,,較2021年減少875.15萬元,下降46.1%,,主要原因是:收入減少,,支出相應(yīng)降低;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.56萬元,,較2021年減少1142.81萬元,,下降94.8%,主要原因是:財(cái)政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1023.38萬元,,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1037.67萬元,決算數(shù)為1023.38萬元,,完成年初預(yù)算的98.62%,。其中:

(一)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為249萬元,決算數(shù)為0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,,主要原因是:科創(chuàng)中心資金,未代管后資金劃歸其單位,,部分支出科目調(diào)整計(jì)入資源勘探等工業(yè)信息等支出,。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.35萬元,決算數(shù)為41.08萬元,,完成年初預(yù)算的107.12%,,主要原因是:年中人員增加,支出增加,。

(三)衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為30.21萬元,,決算數(shù)為25.86萬元,完成年初預(yù)算的85.6%,,主要原因是:疫情減弱,,實(shí)際支出減少。

(四)資源勘探等工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)720.2萬元,,決算數(shù)為893.2萬元,,完成年初預(yù)算的124.02%,主要原因是:部分科學(xué)技術(shù)支出調(diào)整計(jì)入資源勘探等工業(yè)信息等支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出960.82萬元,其中:

(一)工資福利支出626.89萬元,,較2021年增加183.1萬元,,增長(zhǎng)41.26%,主要原因是:民企人員并入增加,。

(二)商品和服務(wù)支出269.66萬元,,較2021年增加101.03萬元,增長(zhǎng)60%,,主要原因是:民企人員并入支出增加,。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.97萬元,較2021年增加18.76萬元,,增長(zhǎng)46.66%,,主要原因是:退休人員去世,撫恤金增加,。

(四)資本性支出5.3萬元,,較2021年減少9.2萬元,下降63.45%,,主要原因是:采購(gòu)需求減少,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.43萬元,,決算數(shù)為20.84萬元,,完成全年預(yù)算的119.56%,決算數(shù)較2021年增加4.86萬元,,增長(zhǎng)30.41%,,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,,完成全年預(yù)算的100%,,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,,主要原因是無因公出國(guó)支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無因公出國(guó)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次,,主要為:無因公出國(guó)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.43萬元,,決算數(shù)為20.84萬元,,完成全年預(yù)算的119.56%,,決算數(shù)較2021年增加4.86萬元,增長(zhǎng)30.41%,,主要原因是民企局并入,,相應(yīng)額度增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:民企局10月并入,,相應(yīng)額度增加,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待233批,累計(jì)接待2265人次,,其中外事接待233批,,累計(jì)接待2265人次,主要為:?jiǎn)挝还珓?wù)接待,。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,,完成全年預(yù)算的100%,,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,,主要原因是無公務(wù)用車,,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無購(gòu)置公務(wù)用車,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的100%,,決算數(shù)較2021年增加0萬元,,增長(zhǎng)0%,主要原因是單位無公務(wù)用車,,年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無公務(wù)用車。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.96萬元,,較上年決算數(shù)增加91.83萬元,增長(zhǎng)50.14%,,主要原因是:資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加,、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加,、10月民企局并入,,相應(yīng)支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額36萬元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出36萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額36萬元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額36萬元,,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日,,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無,。

九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),,共涉及資金50萬元,占項(xiàng)目支出總額的100%,。    

組織對(duì)無人機(jī)專項(xiàng)工作”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),,涉及一般公共預(yù)算支出50萬元政府性基金預(yù)算支出0萬元,,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,,全年績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成,,圓滿完成本年度工作計(jì)劃

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),,涉及一般公共預(yù)算支出萬元,,政府性基金預(yù)算支出960.82萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,,部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,,全年績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成,圓滿完成本年度工作計(jì)劃,。

二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

(一)履職完成情況:從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況,。

1)數(shù)量指標(biāo)

全區(qū)規(guī)上營(yíng)業(yè)收入位列全市第二

2)質(zhì)量指標(biāo)

緊抓項(xiàng)目建設(shè),,不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)后勁支撐,再次彰顯了“南康速度”,。

3)時(shí)效指標(biāo)

每天進(jìn)行常態(tài)化管理,,企業(yè)項(xiàng)目資金到位率達(dá)到100%。

(二)履職效果情況:從社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益等方面反映部門履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

1)經(jīng)濟(jì)效益

全區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額位列全市第二,。

2)社會(huì)效益

緊抓科技創(chuàng)新,,不斷提升科研能力,實(shí)施中小企業(yè)成長(zhǎng)工程等,。

3)生態(tài)效益

緊抓產(chǎn)業(yè)布局,,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,加強(qiáng)企業(yè)幫扶,,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等,。

(三)社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響。

服務(wù)對(duì)象和利益相關(guān)方滿意度較好,,工作持續(xù)開展,,主攻工業(yè)、大抓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路,,積極貫徹新發(fā)展理念,,主動(dòng)融入新發(fā)展格局不斷持續(xù)。

本部門公開無人機(jī)專項(xiàng)工作項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告,。

第四部分名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),,按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

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贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2022年度決算公開-附件1

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