贛州市南康區(qū)公安局2025年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)公安局2025年部門預算表
一,、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十,、《部門整體支出績效目標表》
十一,、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)公安局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一,、部門主要職責
贛州市南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機構(gòu),公安機關(guān)的主要職責是:預防,、制止和偵查違法犯罪活動,;防范、打擊恐怖活動,;維護社會治安秩序,,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通,、消防,、危險物品;管理戶口,、居民身份證,、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務,;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會,、游行和示威活動,;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導和監(jiān)督國家機關(guān),、社會團體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立16個內(nèi)設(shè)機構(gòu),2個附屬機構(gòu),20個派出所,,16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:指揮中心,,辦公室,政工監(jiān)督室,,警務保障室,,戶政科,法制大隊,,情報信息中心,,治安大隊,網(wǎng)安大隊,,刑事偵查大隊,,經(jīng)偵大隊,特巡警大隊,,督察大隊,出入境管理大隊,,禁毒大隊,,綜合應急大隊等;2個附屬機構(gòu)為看守所和拘留所,;20個派出所分別是:蓉江派出所,,金雞派出所,南水派出所,,工業(yè)園區(qū)派出所,,龍嶺派出所,唐江派出所,,鏡壩派出所,,太窩派出所,龍回派出所,,浮石派出所,,赤土派出所,,橫寨派出所,朱坊派出所,,龍華派出所,,十八塘派出所,麻雙派出所,,橫市派出所,,大坪派出所,坪市派出所,,隆木派出所,。
本單位編制人數(shù)小計443人,其中:行政編制人數(shù)416人,,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,,全額補助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人,,工勤編27個,。本單位實有人數(shù)小計448人,其中:在職人數(shù)小計448人,,行政在職人數(shù)448人,,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補助事業(yè)在職人數(shù)0人,。離休人數(shù)0人,,退休人數(shù)144人,退職人數(shù)0人,,遺屬人數(shù)21人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)公安局2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 贛州市南康區(qū)公安局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛州市南康區(qū)公安局收入預算總額為15341.34萬元,,較上年預算安排增加1082.73萬元,,主要原因是單位部分公積金納入年初預算;財政撥款收入14870.59萬元,,較上年預算安排增加911.98萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)170.75萬元,,較上年度增加175.75萬元;教育收費資金收入0萬元,,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加0萬元,。其他收入300萬元,,較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛州市南康區(qū)公安局支出預算總額為支出預算總額為15341.34萬元,較上年預算安排增加1082.73萬元,,主要原因是單位部分公積金納入年初預算,。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出10487.27萬元,較上年預算安排增加3727.99萬元,,其中:工資福利支出8628.47萬元,,商品和服務支出1644萬元,對個人和家庭的補助54.1萬元,,資本性支出160.7萬元,。項目支出4854.08萬元,較上年預算安排減少2645.25萬元,,其中:工資福利支出3251.28萬元,,商品和服務支出1128.8萬元,對個人和家庭的補助34萬元,,資本性支出440萬元,,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分:行政運行支出8849.65萬元,較上年預算安排增加2898.12萬元;一般行政管理事務支出4432.36萬元,較上年預算安排減少2842.6萬元;信息化建設(shè)支出92.07萬元,較上年預算安排減少0萬元;執(zhí)法辦案支出158.9萬元,較上年預算安排增加26.6萬元;社會保障和就業(yè)支出586.39萬元,,較上年預算安排增加10.1萬元;其他公共安全支出170.75萬元,,較上年預算安排增加170.75萬元;衛(wèi)生健康支出235.55萬元,,較上年預算安排增加4.09萬元;農(nóng)林水支出0萬元,,較上年預算安排增加(減少)0萬元;住房保障支出815.67萬元,較上年預算安排增加815.67萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出11889.75萬元,,較上年預算安排增加907.21萬元;商品和服務支出2638.33萬元,較上年預算安排減少17.7萬元;對個人和家庭的補助88.1萬元,,較上年預算安排減少4.94萬元;資本性支出725.17萬元,,較上年預算安排增加198.17萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元,。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)公安局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額14870.59萬元,,較上年預算安排增加911.98萬元,主要原因是單位部分公積金納入年初預算,。
按支出功能科目劃分:行政運行支出8849.65萬元;一般行政管理事務支出4132.36萬元;信息化建設(shè)支出92.07萬元;執(zhí)法辦案支出158.9萬元;社會保障和就業(yè)支出586.39萬元;衛(wèi)生健康支出235.55萬元;農(nóng)林水支出0萬元;住房保障支出815.67萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出10487.27萬元,,較上年預算安排增加3727.99萬元,,其中:工資福利支出8628.47萬元,商品和服務支出1644萬元,,對個人和家庭的補助54.1萬元,,資本性支出160.7萬元。項目支出4383.32萬元,較上年預算安排減少2816.01萬元,,其中:工資福利支出3251.28萬元,,商品和服務支出658.05萬元,對個人和家庭的補助34萬元,,資本性支出440萬元,。
(四)政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)公安局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)公安局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預算1804.7萬元,,比2024年預算增加45萬元,增長2.5%,,主要原因是2025年人數(shù)較上年度增加10人,,按4.5萬元/人/年,增加45萬元/年,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額600.7萬元,其中: 政府采購貨物預算160.7萬元,, 政府采購工程預算440萬元,, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,,本單位共有車輛110輛,,其中:一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)110輛,。
2025年部門預算安排購置車輛9輛,。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)2025年度輔警工資性支出項目情況說明
(1)項目概述:近年來公安局民警考調(diào),、離職人員增加,,很多崗位空缺,警力匱乏。為保證工作有序開展,,需依靠大量輔警和實習警員彌補,,主要從事指揮中心接警、社區(qū)協(xié)管,、監(jiān)室協(xié)管,、大廳辦證等工作。全部充實在一線辦案單位及戶籍,、禁毒等工作,。
(2)立項依據(jù):康府辦抄字[2018]51號和[2018]23號相關(guān)文件
(3)實施主體:贛州市南康區(qū)公安局
(4)實施方案:此項目資金主要用于全局輔警的工資支出,是對全局輔警的工資績效及社保經(jīng)費保障,。
(5)實施周期:2025年度
(6)年度預算安排:3016.64萬元,。
(7)績效目標和指標
數(shù)量指標:保障的輔警人數(shù)729人
質(zhì)量指標:輔警管理的執(zhí)行率 ≥95%
實效指標:工資發(fā)放及時性 ≥98%
社會效益指標:社會安全感 ≥95%
滿意度指標:輔警滿意度 95%以上
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)公安局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排331萬元,,較少年增加0.4萬元,,其中:
因公出國0萬元,比上年增加(減少)0萬元,,主要原因是:無支出,。
公務接待35萬元,比上年減少2.6萬元,,主要原因是:合理使用資金,,過緊日子。
公務用車運行176萬元,,比上年增(減)0萬元,,主要原因是:合理使用資金。
公務用車購置120萬元,,比上年增3萬元,,主要原因是:統(tǒng)籌合理預算。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金,。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,,高校委托培養(yǎng)費,、短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
(三)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,。
(四)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(五)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
