贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國有公立非營利性醫(yī)院,隸屬于衛(wèi)健委,主要職責(zé)是:
(一)以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,提供預(yù)防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務(wù);
(二)加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控,防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制傳染病、地方病,對農(nóng)民健康造成嚴(yán)重?fù)p害的職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病;
(三)認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,積極開展慢性非傳染性疾病防控工作;
(四)做好農(nóng)村婦幼保健工作,提高醫(yī)院產(chǎn)生率,改善兒童營養(yǎng)狀況;
(五)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識,引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生環(huán)境;
(六)承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)緊急任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、醫(yī)保科、人事科、財(cái)務(wù)科、公衛(wèi)科、醫(yī)療門診部、住院部、護(hù)理部、化驗(yàn)室、B超室、藥劑科、供應(yīng)室、收費(fèi)室。
本單位編制人數(shù)小計(jì)98人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)98人,自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)144人,其中:在職人數(shù)小計(jì)144人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)98人。離休人數(shù)0人,退休人數(shù)6人,退職人數(shù)0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年
部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年
部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為1984萬元,較上年預(yù)算安排減少983.1萬元;財(cái)政撥款收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入1984萬元,較上年預(yù)算安排減少983.1萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1984萬元,較上年預(yù)算安排減少983.1萬元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1984萬元,較上年預(yù)算安排減少983.1萬元,其中:工資福利支出1516.76萬元,商品和服務(wù)支出292.83萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.72萬元,資本性支出159.69萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;衛(wèi)生健康支出1984萬元,較上年預(yù)算安排減少983.1萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1516.76萬元,較上年預(yù)算安排減少355.09萬元;商品和服務(wù)支出292.83萬元,較上年預(yù)算安排減少515.73萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.72萬元,較上年預(yù)算安排增加14.72萬元;資本性支出159.69萬元,較上年預(yù)算安排減少127.01萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(%1) 財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,主要原因是本單位未安排財(cái)政撥款預(yù)算支出。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,其中:商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為差額事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額222.39萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算73.29萬元,政府采購工程預(yù)算85.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算64.1萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,本單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)項(xiàng)目情況說明
2024年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無項(xiàng)目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元,主要原因是本單位為差額撥款單位,未安排財(cái)政撥款的三公經(jīng)費(fèi)支出;本單位三公經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營收入安排1.77萬元,較上年減少0萬元,其中:
因公出國0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:2025年本單位無出國安排。
公務(wù)接待1.77萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:落實(shí)黨的政策,減少不必要的開支。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:2025年本單位無公務(wù)用車購置需求。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(五)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。