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贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心單位2022年度決算

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贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心單位2022年度決算

   

第一部分贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心單位概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心單位概況

一,、單位主要職

贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心是贛州市林業(yè)局南康分局下屬的二級單位,,主要職責是:承擔森林資源培育、森林資源利用,、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、林場建設、林木種苗,、林業(yè)有害生物防治檢疫,、林業(yè)科技推廣、林業(yè)專業(yè)技術人才培訓等方面的技術支撐和服務保障,。

二,、單位基本情況

本單位暫未明確設立內設機構,單位2022年年末實有人數(shù)1人,其中在職人員1人,,離休人員0人,,退休人員0不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人,;年末學生人數(shù)0,;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13


第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

單位2022年度收入總計 129.48萬元,,其中年初結轉和結余0.00萬元,較2021年增加(減少)0.00  萬元,,增長(下降)0.0%,;本年收入合計129.48萬元,較2021年增加(減少)0.00萬元,,增長(下降)0.0%,,主要原因是:贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心是2022年新成立

本年收入的具體構成為:財政撥款收入6.15萬元,,占4.7%,;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%,;經(jīng)營收入0.00萬元,,占0.0%,;其他收入123.32萬元,占95.3%,。  

二,、支出決算情況說明

單位2022年度支出總計129.48萬元,其中本年支出合計 129.48萬元,,較2021年增加(減少)0.00萬元,,增長(下降)0.0%,主要原因是:單位是2022年新成立的,;年末結轉和結余0.00萬元,,較2021年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.0%,,主要原因是:單位是2022年新成立的,。

本年支出的具體構成為:基本支出129.48萬元,占100%,;項目支出0.00萬元,,占0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元,,占0.0%,;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0.00萬元,,占0.0%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為6.15萬元,,決算數(shù)為6.15萬元,,完成年初預算的100.0%。其中:

(一)農林水支出年初預算數(shù)為6.15萬元,,決算數(shù)為6.15萬元,,完成年初預算的100%,主要原因是:撫恤金支出,。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出6.15萬元,其中:

)對個人和家庭補助支出6.15萬元,,較2021年增加(減少)0.00萬元,,增長(下降)0.0%,主要原因是:單位是2022年新成立的,。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)   0.00萬元,,決算數(shù)為0.00萬元,,完成全年預算0.0%,,決算數(shù)較2021年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.0%,,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預算數(shù)0.00萬元,,決算數(shù)為0.00萬元,完成全年預算0.0%,,決算數(shù)較2021年增加(減少)0.00萬元,,增長(下降)0.0%主要原因是:無預算支出,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無預算支出,。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,,主要為:無預算支出,。

(二)公務接待費支出全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,,完成全年預算0.0%,,決算數(shù)較2021年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.0%,,主要原因是:無預算支出,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無預算支出全年國內公務接待0批,,累計接待0人次,,其中外事接待0批,累計接待0人次,,主要為:本年未發(fā)生公務接待,。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,其中公務用車購置全年預算數(shù)0.00萬元,,決算數(shù)為0.00萬元,,完成全年預算0.0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0.00萬元,,增長(下降)0.0%,,主要原因是:無預算支出全年購置公務用車0輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無預算,;公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,,完成全年預算0.0%,,決算數(shù)較2021年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.0%,,主要原因是:無預算支出,,年末公務用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無預算支出

六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

單位2022年度機關運行經(jīng)費支出0萬元,,較上年決算數(shù)增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.0%,,主要原因是:本單位不是行政單位參照公務員法管理事業(yè)單位,,故無機關運行經(jīng)費支出。

七,、政府采購支出情況說明

單位2022年度政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,,占授予中小企業(yè)合同金額0.0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止202212月31日,,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車為零,。

九,、預算績效評價情況說明

本單位無項目預算,因此沒有項目支出,。

第四部分名詞解釋

一,、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

二,、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。(可結合部門實際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六,、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余,。

七,、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余,。

八,、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),,按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

十三,、機關運行經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

             單位:贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心

                 日期:  2023年9月19日

附件: 贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心-單位

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