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江西省贛州市南康公證處單位本級2022年度決算

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江西省贛州市南康公證處單位本級2022年度決算

   

第一部分江西省贛州市南康公證處單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分江西省贛州市南康公證處單位概況

一、單位主要職責

贛州市南康公證處是南康區(qū)司法局的下屬單位,為公益二類股級單位,主要職責是:宣傳公證法律知識;依法辦理各種公證事項,出具公證文書;調(diào)解公證事項的糾紛,提出公證建議;提供公證法律援助,對社會性活動進行公證監(jiān)督等

二、單位基本情況

本單位設立1個內(nèi)設機構(gòu),江西省贛州市南康公證處。

本單位2022年年末實有人數(shù)12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員)年末其他人員0人;年末學生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。


第二部分2022年度單位決算表


第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計20.13萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加20.13萬元,增長100%本年收入合計20.13萬元,較2021年增加20.13萬元,增長100%主要原因是:按預算執(zhí)行

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入20.13萬元,占100%事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計20.13萬元,其中本年支出合計20.13萬元,較2021年增加20.13萬元,增長100%,主要原因是:按預算執(zhí)行;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:按預算執(zhí)行

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出20.13萬元,占100%;項目支出0萬元,占100%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為20.13萬元,決算數(shù)為20.13萬元,完成年初預算的100%。其中:

基本支出年初預算數(shù)為20.13萬元,決算數(shù)為20.13萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按預算執(zhí)行

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出20.13萬元,其中:

(一)工資福利支出19.13萬元,較2021年增加19.13萬元,增長100%,主要原因是:按預算執(zhí)行

(二)商品和服務支出1萬元,較2021年增加1萬元,增長100%,主要原因是:按預算執(zhí)行

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:按預算執(zhí)行

(四)資本性支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:按預算執(zhí)行

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:按預算執(zhí)行。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加0的主要原因是:按預算執(zhí)行。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:按預算執(zhí)行

(二)公務接待費支出全年預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:按預算執(zhí)行。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加0的主要原因是:按預算執(zhí)行。全年國內(nèi)公務接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:按預算執(zhí)行

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置全年預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:按預算執(zhí)行;全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加0%主要原因是:按預算執(zhí)行;公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:按預算執(zhí)行;年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加0的主要原因是:按預算執(zhí)行

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出19.09萬元,較上年決算數(shù)增加19.09萬元,增長0%,主要原因是:新決算單位

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:無

九、預算績效評價情況說明

本單位無預算內(nèi)項目支出。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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