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贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊本級單位2022年度決算

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贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊本級單位2022年度決算

   

第一部分贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊單位概況

一、單位主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的單位機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

維護(hù)交通秩序,保障道路的安全暢通;

(二)處理交通事故,查糾道路交通違法行為;

(三)開展宣傳教育,增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識;

(四)負(fù)責(zé)機(jī)動車的登記管理等。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立19 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是政工科、辦公室、財務(wù)科、督察中隊、宣教科、秩序科、信息中心、車管科、違法處理中心、事故中隊、城區(qū)一中隊、城區(qū)二中隊、巡邏一中隊、巡邏二中隊、巡邏三中隊、唐江中隊、太窩中隊、龍嶺中隊、橫市中隊

    2022年末實有人數(shù)100人,其中在職人員100人,離休人員0人,退休人員0 人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員432人;年末學(xué)生人數(shù)0  人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12 人


第二部分2022年度單位決算表


第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計5130.02萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,較2021年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;本年收入合計5130.02萬元,較2021年減少2552萬元,下降33.2%,主要原因是:厲行節(jié)約,整合財政資金過緊日子,有效高效使用財政資金。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入5020.24萬元,占97.9%;事業(yè)收入0 萬元,占0 %;經(jīng)營收入0 萬元,占0 %;其他收入109.78萬元,占2.1%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計5130.02萬元,其中本年支出合計5130.02萬元,較2021年減少2558.94萬元,下降33.3%,主要原因是:厲行節(jié)約,整合財政資金過緊日子;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,較2021年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:按單位預(yù)算執(zhí)行

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1247.25萬元,占24.3%;項目支出3882.77萬元,占75.7%;經(jīng)營支出0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7069.39          萬元,決算數(shù)為5020.24萬元,完成年初預(yù)算的71%。其中:

(一)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為6975.05萬元,決算數(shù)為4928.76萬元,完成年初預(yù)算的70.7%,主要原因是:財政撥款收入減少。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.85萬元,決算數(shù)為62萬元,完成年初預(yù)算的95.6%,主要原因是:在職正常退休減員,繳納社保減少。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為29.49萬元,決算數(shù)為29.48萬元,完成年初預(yù)算的99.9%。主要原因是:在職正常退休減員,繳納醫(yī)保減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1247.25        萬元,其中:

(一)工資福利支出801.39萬元,較2021年減少1790.4萬元,下降69.1%,主要原因是:按年初預(yù)算輔警人員經(jīng)費(fèi)在項目支出列支。

(二)商品和服務(wù)支出443.84萬元,較2021年減少497.34萬元,下降52.8%,主要原因是:按年初預(yù)算非稅成本性支出在項目支出列支。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出2.02萬元,較2021年減少328.51萬元,下降99.4%,主要原因是:撫恤金沒有發(fā)生,按年初預(yù)算獎勵減少且在工資福利支出列支。

(四)資本性支出0萬元,較2021年減少87.82萬元,下降100%,主要原因是:按年初預(yù)算非稅成本性支出在項目支出列支。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)127.92萬元,決算數(shù)為112.76萬元,完成全年預(yù)算88.1%,決算數(shù)較2021年減少14.61萬元,下降11.5%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%,主要原因是未發(fā)生因公出國(境)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未發(fā)生因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為:未發(fā)生因公出國(境)支出。

   (二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)11萬元,決算數(shù)為1.04萬元,完成全年預(yù)算9.5%,決算數(shù)較2021年減少9.73萬元,下降90.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,決算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)相比只減不升。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。全年國內(nèi)公務(wù)接待48批,累計接待278人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:0。

   (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.72萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)59.92萬元,決算數(shù)為55.07萬元,完成全年預(yù)算91.9%,決算數(shù)較2021年減少4.85萬元,下降8.1%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,決算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)相比只減不升,全年購置公務(wù)用車4輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)57萬元,決算數(shù)為56.65         萬元,完成全年預(yù)算99.4%,決算數(shù)較2021年減少0.03萬元,下降0.05%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,決算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)相比只減不升,年末公務(wù)用車保有36輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443.84萬元,較上年決算數(shù)減少585.15萬元,降低56.9%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少,資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少,人員編制數(shù)量減少,落實過緊日子要求壓減一般性支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額345.49萬元,其中:政府采購貨物支出184.99萬元、政府采購工程支出0         萬元、政府采購服務(wù)支出160.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額345.49萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額345.49萬元,占授予中小企業(yè)合同金額100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0。

九、預(yù)算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目19個全面開展績效自評,共涉及資金         3882.77萬元,占項目支出總額的100%。    

(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果。

2022年度《項目支出績效自評表》:


第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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