目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局部門概況
一、部門主要職能
第一部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)審計(jì)局是負(fù)責(zé)全區(qū)審計(jì)監(jiān)督工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)。
(二)向區(qū)政府、贛州市審計(jì)局報(bào)告審計(jì)工作和向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī),宏觀調(diào)控措施的建議。
(三)依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì):
1、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。
2、區(qū)直各部門、事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
3、下級(jí)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算審計(jì)。
4、國有企業(yè)和國有控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況審計(jì)。
5、區(qū)屬國有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況,以及非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況審計(jì)。
6、區(qū)政府部門管理的和受區(qū)政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
7、國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
8、政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計(jì)。
9、審計(jì)署、省審計(jì)廳、贛州市審計(jì)局授權(quán)的中央、省、市(地)駐區(qū)部門及其企業(yè)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
10、向本級(jí)人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;受本級(jí)政府委托向本級(jí)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。
11、審計(jì)機(jī)關(guān)按照國家有關(guān)規(guī)定,對(duì)國家機(jī)關(guān)和依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位的主要負(fù)責(zé)人,在任職期間對(duì)本地區(qū)、本部門或者本單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況。
12、指導(dǎo)與監(jiān)督內(nèi)部審計(jì);監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。
13、承辦區(qū)政府和審計(jì)署、省審計(jì)廳、贛州市審計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。
14、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),即局本級(jí)。
本部門2017年年末編制人數(shù)28人,其中:行政編制18人、全額事業(yè)編制10人。年末實(shí)有人數(shù)26人,其中行政人員17人、全額事業(yè)9人。年末退休人員17人。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)700.79萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.59萬元,較2016年減少135.78萬元,下降55.79 %;主要原因:2016年度開始優(yōu)先使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,使財(cái)政資金流轉(zhuǎn)加快,減少年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入合計(jì)593.21萬元,較2016年增加155.21萬元,增長35.4%;主要原因:人員增加,上級(jí)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入591.72萬元,占84.4%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入1.49萬元,占0.21%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計(jì)700.79萬元,其中本年支出合計(jì)551.34萬元,較2016年減少22.44萬元,下降3.91%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.45萬元,較2016年增41.86萬元,增長38.91%。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出551.34萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為568.27萬元,決算數(shù)為538萬元,完成年初預(yù)算的94.67%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為516.51萬元,決算數(shù)為489.97萬元,完成年初預(yù)算的94.86%。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)35.7萬元,決算數(shù)為33.25萬元,完成年初預(yù)算的93.13 %。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為16.06萬元,決算數(shù)為14.77萬元,完成年初預(yù)算的91.97 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出538萬元,其中:
(一)工資福利支出394.1萬元,較2016年增加60.54萬元,增長18.15 %,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出124.85萬元,較2016年減少47.77萬元,下降27.67%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.4萬元,較2016年減少54.4萬元,下降88 %,主要原因是:退休人員工資由區(qū)社保局直接發(fā)放。
(四)其他資本性支出11.64萬元,較2016年增加5.84萬元,增長100.69%,主要原因是:人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,決算數(shù)為7.29萬元,完成預(yù)算的36.45%,決算數(shù)較2016年減少11.68萬元,下降61.57%。其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2016年無變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,決算數(shù)為7.29萬元,完成預(yù)算的 36.45%,決算數(shù)較2016年減少11.68萬元,下降61.57%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待性支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2016年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2016年無變化。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.49萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2016年減少41.93萬元,下降23.5%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額11.64萬元,其中:政府采購貨物支出11.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
2017年本部門積極開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,加強(qiáng)資金績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。