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贛州市南康區(qū)審計(jì)局部門2017年度部門決算

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第一部分贛州市南康區(qū)審計(jì)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分贛州市南康區(qū)審計(jì)局部門概況

一、部門主要職能

第一部分   贛州市南康區(qū)審計(jì)局概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)審計(jì)局是負(fù)責(zé)全區(qū)審計(jì)監(jiān)督工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),。

(二)向區(qū)政府,、贛州市審計(jì)局報(bào)告審計(jì)工作和向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī),,宏觀調(diào)控措施的建議,。

(三)依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì):

1,、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì),。

2、區(qū)直各部門,、事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

3、下級(jí)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算審計(jì),。

4,、國(guó)有企業(yè)和國(guó)有控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債,、損益狀況審計(jì),。

5、區(qū)屬國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn),、負(fù)債和損益情況,,以及非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債,、損益狀況審計(jì),。

6、區(qū)政府部門管理的和受區(qū)政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金,、環(huán)境保護(hù)資金,、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

7,、國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

8,、政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計(jì)。

9,、審計(jì)署,、省審計(jì)廳、贛州市審計(jì)局授權(quán)的中央,、省,、市(地)駐區(qū)部門及其企業(yè),、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

10,、向本級(jí)人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,;受本級(jí)政府委托向本級(jí)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。

11,、審計(jì)機(jī)關(guān)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位的主要負(fù)責(zé)人,在任職期間對(duì)本地區(qū),、本部門或者本單位的財(cái)政收支,、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況。

12,、指導(dǎo)與監(jiān)督內(nèi)部審計(jì),;監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。

13,、承辦區(qū)政府和審計(jì)署,、省審計(jì)廳贛州市審計(jì)局交辦的其他事項(xiàng),。

14,、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),,即局本級(jí)。

本部門2017年年末編制人數(shù)28人,,其中:行政編制18人,、全額事業(yè)編制10人。年末實(shí)有人數(shù)26人,,其中行政人員17人,、全額事業(yè)9人。年末退休人員17人,。

第二部分  2017年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)700.79萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.59萬元,,較2016年減少135.78萬元,,下降55.79 %;主要原因:2016年度開始優(yōu)先使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,,使財(cái)政資金流轉(zhuǎn)加快,,減少年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入合計(jì)593.21萬元,,較2016年增加155.21萬元,,增長(zhǎng)35.4%,;主要原因:人員增加,上級(jí)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入591.72萬元,,占84.4%;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,,占0%,;其他收入1.49萬元,占0.21%,。

二,、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)700.79萬元,其中本年支出合計(jì)551.34萬元,,較2016年減少22.44萬元,,下降3.91%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.45萬元,,較2016年增41.86萬元,,增長(zhǎng)38.91%

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出551.34萬元,,占100%,;項(xiàng)目支出0萬元,占0%,;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出)0萬元,,占0%

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為568.27萬元,,決算數(shù)為538萬元,完成年初預(yù)算的94.67%,。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為516.51萬元,,決算數(shù)為489.97萬元,完成年初預(yù)算的94.86%,。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)35.7萬元,,決算數(shù)為33.25萬元,完成年初預(yù)算的93.13 %,。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為16.06萬元,,決算數(shù)為14.77萬元,,完成年初預(yù)算的91.97 %

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出538萬元,,其中:

(一)工資福利支出394.1萬元,較2016年增加60.54萬元,,增長(zhǎng)18.15 %,,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務(wù)支出124.85萬元,,較2016年減少47.77萬元,,下降27.67%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,,從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出,。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.4萬元,,較2016年減少54.4萬元,下降88 %,,主要原因是:退休人員工資由區(qū)社保局直接發(fā)放,。

(四)其他資本性支出11.64萬元,較2016年增加5.84萬元,,增長(zhǎng)100.69%,,主要原因是:人員增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,,決算數(shù)為7.29萬元,完成預(yù)算的36.45%,,決算數(shù)較2016年減少11.68萬元,,下降61.57%。其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為0  萬元,,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2016年無變化,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,,決算數(shù)為7.29萬元,完成預(yù)算的 36.45%,,決算數(shù)較2016年減少11.68萬元,,下降61.57%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,,從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待性支出,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2016年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2016年無變化,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.49萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2016年減少41.93萬元,,下降23.5%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,,從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額11.64萬元,其中:政府采購貨物支出11.64萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0 %,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20171231日,本部門共有車輛0輛,,其中,,副部(省)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

    2017年本部門積極開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,加強(qiáng)資金績(jī)效管理,。

第四部分名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

贛州市南康區(qū)審計(jì)局 2017年度決算公開報(bào)表.XLS

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