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贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年部門預算草案編制說明

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贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年部門預算草案編制說明

目錄

一、部門主要職責

二、部門2022年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

四、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

(二)支出預算情況

(三)財政撥款支出情況

(四)政府性基金情況

(五)國有資本經(jīng)營情況

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

(七)政府采購情況

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

(九)項目情況說明

五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

名詞解釋

附件:2022年部門預算表(詳見附件)

1.《收支預算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預算支出表》

6.《一般公共預算基本支出表》

7.《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預算支出表》

10.《部門整體支出績效目標表》

11.《重點項目績效目標表》

一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機構(gòu),主要職責是

(一)執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī),在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導下完成各項任務(wù)。

(二) 負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務(wù)工作,依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。

(三) 開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作,負責社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟、社會福利、婚姻登記工作,興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè),社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

(四) 按照職責范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

(五) 配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年主要工作任務(wù)是:

1、推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略;

2、繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作;

3、做好疫情防控,完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);

4、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預算單位3個,包括街辦本級和2個所屬預算單位。編制數(shù)75人,其中:行政編制28人、參公編制0人、全額事業(yè)編制47人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實有人數(shù)75人,其中:在職人數(shù)75人,包括行政人員28人、參公人員0人、全額事業(yè)47人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人;離休人員0人;退休人員0人。在校學生0人。

四、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預算總額為42238.51萬元,其中:財政撥款收入1655.7萬元,占收入預算總額的3.92%,較上年預算安排增加40560.46萬元,增長2417.12%;事業(yè)收入0萬元,占收入預算總額的0%,較上年預算安排增加0萬元,增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占收入預算總額的0%,較上年預算安排增加0萬元,增長0%;其他收入40582.81萬元,占收入預算總額的96.08%%,較上年預算安排增加40582.81萬元,增長100%。

(二)支出預算情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預算總額為42238.51萬元,較上年預算安排增加40560.46萬元,增長2417.12%,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出913.62萬元,占支出預算總額的2.16%,較上年預算安排減少588.37萬元,下降39.17%,包括工資福利支出712.36萬元、商品和服務(wù)支出123.1萬元、對個人和家庭的補助支出13.16萬元;項目支出41324.89萬元,占支出預算總額的97.84%,較上年預算安排增加41324.89萬元,增長100%,包括包括征地和拆遷補償支出31109.22萬元、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出343.91萬元、對村民委員會和村黨支部的補助支出721.38萬元、其他農(nóng)林水支出300萬元、其他支出8816.36萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出779.53萬元,占支出預算總額的1.85%,較上年預算安排增加7.51萬元,增長0.97%;社會保障和就業(yè)105.62萬元,占支出預算總額的0.25%,較上年預算安排增加13.62萬元,增長14.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出62.49萬元,占支出預算總額的0.15%,較上年預算安排增加4.36萬元,增長7.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出31109.22萬元,占支出預算總額的73.65%,較上年預算安排增加31109.22萬元,增長100%;農(nóng)林水支出1365.29萬元,占支出預算總額的3.23%,較上年預算安排增加785.45萬元,增長135.46%;其他支出8816.36萬元,占支出預算總額的20.87%,較上年預算安排增加8816.36萬元,增長100%。

(三)財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財政補助支出預算1655.7萬元,占支出預算總額的3.92%,較上年預算安排增加153.71萬元,主要原因是人員增加,具體為:一般公共服務(wù)支出771.06萬元,占財政補助支出的1.83%,較上年預算安排減少0.96萬元,下降0.12%;社會保障和就業(yè)100.77萬元,占財政補助支出的0.24%,較上年預算安排增加8.77萬元,增長9.53%;衛(wèi)生健康支出62.49萬元,占財政補助支出的0.15%,較上年預算安排增加4.36萬元,增長7.5%;;農(nóng)林水支出721.38萬元,占財政補助支出的1.71%,較上年預算安排增加141.54萬元,增長24.41%。

(四)政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處本級及2個所屬預算單位機關(guān)運行費預算188.1萬元,比2021年預算減少70.98萬元,下降27.4 %,主要原因是厲行節(jié)約。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處部門所屬各單位政府采購總額65萬元,其中:辦公設(shè)備購置12.08萬元;信息網(wǎng)絡(luò)購建52.92萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2021年底,我單位部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,行政執(zhí)法用車1輛。

(九)預算項目情況說明(部門本級)

1.部門整體項目

   1)項目概述:南康區(qū)蓉江街道辦事處負有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī),執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定,接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導,依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目。

   2)立項依據(jù):康辦字﹝2019﹞95號

   3)實施主體:南康區(qū)蓉江街道辦事處

   4)實施方案:康辦字﹝2019﹞95號

   5)實施周期:2022年1月1日—2022年12月31日

   6)年度預算安排:預算總收入共計42238.51萬元,其中上級財政撥款1655.7萬元。

   7)績效目標和指標(詳見下表)

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

目標值

歷史目標值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

特定項目設(shè)立個數(shù)

大于15個

大于10個

質(zhì)量指標

時效指標

資金撥付及時率

及時

及時

成本指標

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會效益指標

群眾知曉率

95%

95%

生態(tài)效益指標

可持續(xù)影響指標

滿意度指標

滿意度指標

群眾滿意度

95%

95%

2.農(nóng)村生活垃圾治理項目

1)項目概述:改善人居環(huán)境,日常保潔、垃圾清運

2)立項依據(jù):康清潔字﹝2022﹞1號

3)實施主體:南康區(qū)蓉江街道辦事處

4)實施方案:康清潔字﹝2022﹞1號

5)實施周期:2022年1月1日—2022年12月31日

6)年度預算安排:預算總收入共計300萬元,其中上級財政撥款300萬元。

7)績效目標和指標:(詳見下表)

年度績效目標

蓉江街道境內(nèi)人居環(huán)境得到明顯改善,農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)化

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產(chǎn)出指標

數(shù)量

垃圾處理設(shè)備購置數(shù)

滿足日常需要

質(zhì)量

垃圾處理及時率

及時

效益指標

社會效益

農(nóng)村環(huán)境生態(tài)環(huán)境改善情況

明顯改善

滿意度

滿意度

群眾滿意度(%)

滿意

五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預算安排23.375萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:無。

公務(wù)接待費23.38萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:不變。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年減少40萬元,主要原因是:2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護費11.1375萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:不變。  

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區(qū)財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

(一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

(二)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

(四)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表:

1.《收支預算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預算支出表》

6.《一般公共預算基本支出表》

7.《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預算支出表》

10.《部門整體支出績效目標表》

11.《重點項目績效目標表》

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