附件2
贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府
2023年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管赤土畬族鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府(區(qū)委)下設(shè)政府機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),包括包括赤土畬族鄉(xiāng)政府本級和0個(gè)所屬預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)72人,其中:行政編制人數(shù)31人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)41人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)63人,其中:在職人數(shù)小計(jì)63人,行政在職人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)37人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)33人,退職人員0人,遺屬人數(shù)13人。
第二部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府2023年
部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總為7380.01萬元,較上年預(yù)算安排減少7002.25萬元;財(cái)政撥款收入1349.80萬元,較上年預(yù)算安排增加125.48萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少311.57萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為7380.01萬元,較上年預(yù)算安排減少7002.25萬元;其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出698.25萬元,較上年預(yù)算安排減少13.31萬元;其中:工資福利支出83.60萬元,商品和服務(wù)支出30.63萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助441.84萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出6586.28萬元,較上年預(yù)算安排減少7023.97萬元,包括其他相關(guān)支出6030.21萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出698.25萬元,較上年預(yù)算安排減少13.31萬元;社會保障和就業(yè)支出80.82萬元,較上年預(yù)算安排增加7.15萬元;衛(wèi)生健康支出45.69萬元,較上年預(yù)算安排增加1.91萬元;農(nóng)林水支出525.44萬元,較上年預(yù)算安排增加130.14萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出549.40萬元,較上年預(yù)算安排增加12.69萬元;商品和服務(wù)支出215.47萬元,較上年預(yù)算安排減少8.63萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.86萬元,較上年預(yù)算安排增加12.65萬元;資本性支出5萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1349.80萬元,較上年預(yù)算安排增加125.48萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出698.25萬元,社會保障和就業(yè)支出80.42萬元,衛(wèi)生健康支出45.69萬元,農(nóng)林水支出525.44萬元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出793.73萬元,較上年預(yù)算安排增加21.72萬元;其中:工資福利支出549.40萬元,商品和服務(wù)支出215.47萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.86萬元,資本性支出5萬元。項(xiàng)目支出556.07萬元,較上年預(yù)算安排增加103.77萬元;其中:工資福利支出83.60萬元,商品和服務(wù)支出30.63萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助441.84萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算220.47萬元,比2022年預(yù)算減少3.63萬元,下降1.62%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,2023年部門整體支出預(yù)算金額7380.01萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2022年,贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府共設(shè)立4個(gè)項(xiàng)目,分別是農(nóng)村綜合改革、人大事務(wù)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目、計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)目。績效目標(biāo)設(shè)置如下:
農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目總金額441.84萬元,績效目標(biāo)為保障村級運(yùn)行。分別設(shè)立數(shù)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、滿意度等量化指標(biāo)。
人大事務(wù)項(xiàng)目總金額11.63萬元,績效目標(biāo)為保障人大代表履行職責(zé)。分別設(shè)立數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益、滿意度等量化指標(biāo)。
紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目總金額10.8萬元,績效目標(biāo)為保障紀(jì)檢監(jiān)察辦公室運(yùn)行,更好履行職責(zé)。分別設(shè)立數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益、可持續(xù)、滿意度等量化指標(biāo)。
計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)目總金額8.2萬元,績效目標(biāo)為保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。分別設(shè)立數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益、滿意度等量化指標(biāo)。
本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目情況說明
(1)項(xiàng)目概述:2023年赤土畬族鄉(xiāng)村級運(yùn)轉(zhuǎn)支出、村干部人員工資、績效等。
(2)立項(xiàng)依據(jù):康辦字【2019】93號文,領(lǐng)導(dǎo)基層自治,組織村(社區(qū))建設(shè)與管理。
(3)實(shí)施主體:贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府
(4)實(shí)施方案:根據(jù)村級運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際需要支出實(shí)施
(5)實(shí)施周期:1年
(6)年度預(yù)算安排:441.84萬元。
(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo):村干部編制數(shù)=79人
質(zhì)量指標(biāo):資金撥付情況,及時(shí)撥付
實(shí)效指標(biāo):工資發(fā)放及時(shí)率=100%
成本指標(biāo):村級辦公經(jīng)費(fèi)=90萬
社會效益指標(biāo):村莊環(huán)境提升,明顯提升
可持續(xù)影響指標(biāo):受益村個(gè)數(shù)=18個(gè)
滿意度指標(biāo):群眾滿意度為滿意
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排24.35萬元,其中:
因公出國0萬元。
公務(wù)接待18.75萬元,比上年減少12.13萬元,主要原因是:保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行5.6萬元,比上年減少0.25萬元,主要原因是:保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元,主要原因是:2022年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(五)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。