贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年
單位預算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況
一,、單位主要職責
二,、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二,、《單位收入總表》
三,、《單位支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九,、《單位整體支出績效目標表》
十,、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二,、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況
一,、單位主要職責
贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成單位,主要職責是:
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,;
(二)依照區(qū)委、區(qū)政府授權,,領導和管理本轄區(qū)政治,、經濟、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),;
(三)按照管理權限,負責協(xié)調,、督促,、檢查本轄區(qū)的機關,、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī),;
(四)依法指導、協(xié)調各村民委員會工作,,負責本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務工作,;
(五)負責本級財政工作,,協(xié)調資金發(fā)放、績效管理工作,;
(六)負責本轄區(qū)計劃生育和人口(流動人口)管理工作,;
(七)負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作;
(八)搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,,組織社會救助,做好社會保障工作,;
(九)接待群眾來信來訪事項,,反映群眾的意見和要求;
(十)配合有關單位做好防汛,、防火,、防災、搶險救災工作,。
(十一)負責黨的基層組織建設,、村居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作,開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。
(十二)負責本辦事處人民武裝部工作,,組織年度征兵、預備役登記,、民兵整組,、訓練和國防知識教育等工作,做好“雙擁”工作,。
(十三)辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。
二,、機構設置及人員情況
本單位設立5個內設機構,,分別是:黨政辦公室,,黨建辦公室,財政經濟和鄉(xiāng)村振興辦公室,,社會事務辦公室,,項目管理辦公室,。
本單位編制人數(shù)小計59人,,其中:行政編制人數(shù)24人,全額補助事業(yè)編制人數(shù)35人,。本單位實有人數(shù)小計45人,,其中:在職人數(shù)小計37人,行政在職人數(shù)18人,,全額補助事業(yè)在職人數(shù)19人,。退休人數(shù)18人,遺屬人數(shù)11人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年單位預算情況說明
一,、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為5975.05萬元,較上年預算安排增加79.31萬元,;財政撥款收入927.77萬元,,較上年預算安排增加37.67萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,,較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為5975.05萬元,,較上年預算安排增加79.31萬元,,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出574.06萬元,較上年預算安排增加1.91萬元,,其中:工資福利支出391.91萬元,,商品和服務支出170.33萬元,對個人和家庭的補助9.83萬元,,資本性支出2萬元,。項目支出5400.99萬元,較上年預算安排增加77.4萬元,,其中:工資福利支出286.03萬元,,商品和服務支出102.67萬元,對個人和家庭的補助0萬元,,資本性支出0萬元,,對企業(yè)補助0萬元,其他支出5047.28萬元,。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出484.62萬元,,較上年預算安排減少30.93萬元;教育支出0萬元,,較上年預算安排增加(減少)0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;社會保障和就業(yè)支出45.71萬元,,較上年預算安排減少9.25萬元;衛(wèi)生健康支出14.15萬元,,較上年預算安排減少9.6萬元;農林水支出334.40萬元,較上年預算安排增加39.53萬元;住房保障支出47.94萬元,,較上年預算安排增加47.94萬元,。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出391.91萬元,較上年預算安排增加19.81萬元;商品和服務支出170.33萬元,,較上年預算安排減少313.84萬元;對個人和家庭的補助9.83萬元,,較上年預算安排增加減少0萬元;資本性支出2萬元,較上年預算安排減少10萬元;對企業(yè)補助0萬元,,較上年預算安排增加(減少)0萬元,;其他支出5047.28萬元,較上年預算安排增加167.5萬元,。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額927.77萬元,,較上年預算安排增加37.97萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出484.62萬元,,教育支出0萬元,,社會保障和就業(yè)支出45.17萬元,衛(wèi)生健康支出14.15萬元,,住房保障支出0萬元,,農林水支出334.40萬元,文化旅游支出1.5萬元,。
按支出項目類別劃分:基本支出484.62萬元,,較上年預算安排減89.32萬元,其他支出443.15萬元,,較上年預算安排增加1.91萬元,,其中:工資福利支出391.91萬元,商品和服務支出170.33萬元,,對個人和家庭的補助9.83萬元,,資本性支出2萬元。
(四)政府性基金情況
2025年年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
(五)國有資本經營情況
2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年單位機關運行費預算172.33萬元,,比2024年預算減少17.9萬元,,減少9.41%,主要原因是落實區(qū)委區(qū)政府過緊日子要求,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,,機關運行費指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(七)政府采購情況
2025年單位所屬各單位政府采購總額2萬元,,其中: 政府采購貨物預算2萬元, 政府采購工程預算0萬元,, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年底,,本單位共有車輛2輛,,其中:一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。
2025年單位預算安排購置車輛0輛,。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)大坪鄉(xiāng)村(社區(qū))干部工資項目情況說明
1.大坪鄉(xiāng)村(社區(qū))干部工資項目
(1)項目概述:我鄉(xiāng)2025年1月-12月定補村干部工資
(2)立項依據(jù):康辦字[2022]42號
(3)實施主體:南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府
(4)實施方案:康辦字[2022]42號
(5)實施周期:2025年1月-12月
(6)年度預算安排:預算總收入共計286.03萬元,,其中上級財政撥款286.03萬元
(7)績效目標和指標:(詳見下表)
總 |
年度績效目標 |
||
保障鄉(xiāng)村正常運轉,,保障村干部待遇發(fā)放, |
|||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
行政村個數(shù) |
11 |
質量指標 |
村干部個數(shù) |
54 |
|
時效指標 |
人均工資發(fā)放到位率 |
100% |
|
成本指標 |
資金發(fā)放及時率(%) |
100% |
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
社會經濟發(fā)展 |
穩(wěn)定 |
社會效益指標 |
社會和諧穩(wěn)定 |
明顯 |
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
基層政權穩(wěn)定 |
長期 |
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府"三公"經費一般公共預算安排23.15萬元,,較上年減少5.95萬元,,其中:
因公出國0萬元,比上年增加(減少)0萬元,,主要原因是:無因公出國預算計劃,。
公務接待13.45萬元,比上年增加0萬元,,主要原因是:根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌安排預算,。
公務用車運行9.7萬元,比上年減5.95萬元,,主要原因是:根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌安排預算,,落實區(qū)委區(qū)政府過緊日子要求。
公務用車購置0萬元,,比上年增(減)0萬元,,主要原因是:本年無公車采購計劃,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金,。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,、短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入,。
(七)其他收入:指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。
(八)上年結轉和結余:填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù),,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二,、支出科目
對單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),,結合單位實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,。
(四)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
(五)行政單位醫(yī)療:反映財政單位安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費。
(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,。
三,、單位涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。
(二)機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。