大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預(yù)算
第一部分 大坪鄉(xiāng)政府概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預(yù)算情況說明
一,、2019 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 大坪鄉(xiāng)政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管大坪鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府(區(qū)委)下設(shè)政府機(jī)構(gòu),,主要職責(zé)是:落實(shí)國(guó)家政策,,嚴(yán)格依法行政,,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),,制定發(fā)展規(guī)劃,,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),,提供公共服務(wù),,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。
二,、部門基本情況
2019年江西省財(cái)政廳共有預(yù)算單位6個(gè),包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和5個(gè)所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)59人,其中:行政編制人數(shù)24人 ,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)35人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中:在職人數(shù)小計(jì)47人,包括行政在職人數(shù)20人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)18人,遺屬人數(shù)9人,。
第二部分 大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預(yù)算情況說明
一,、2019年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府收入預(yù)算總額為1221.5362萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入776.3627萬元,,主要增長(zhǎng)原因?yàn)檎T鲑Y及經(jīng)費(fèi)撥款收入增長(zhǎng)
,;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排無增減,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,,較上年預(yù)算安排無增減;其他收入0萬元,,較上年預(yù)算安排無增減,;上年結(jié)轉(zhuǎn)445.1735萬元。收入較上年增長(zhǎng)355.6329萬元,,
(二)支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府支出預(yù)算總額為1121.5362萬元,,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1121.5362萬元,較上年預(yù)算安排增加355.6329萬元,,包括:工資福利支出297.2307萬元,,商品和服務(wù)支出745.6135萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出178.6920萬元,,無項(xiàng)目支出,。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出856.2761萬元,較上年預(yù)算安排增加274.9199萬元,;社會(huì)保障和就業(yè)50.7899萬元,,較上年預(yù)算安排增加1.5993萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出26.0913萬元,較上年預(yù)算安排增加7.4313萬元,;文化旅游體育和傳媒支出43.4294萬元,,上年預(yù)算安排增加6.8049萬元;農(nóng)林水支出244.9495萬元,,較上年預(yù)算安排增加64.8775萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出297.2307萬元,較上年預(yù)算安排增加16.0206萬元,;商品和服務(wù)支出745.6135萬元,,較上年預(yù)算安排增加292.8567萬元,;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助178.6920萬元,,較上年預(yù)算安排增加46.7556萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額776.3627萬元,,較上年預(yù)算安排增加56.7162萬元,。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出411.1026萬元,較上年預(yù)算安排減少23.9968萬元,;社會(huì)保障和就業(yè)50.7899萬元,,較上年預(yù)算安排增加1.5993萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出26.0913萬元,,較上年預(yù)算安排增加7.4313萬元,;文化旅游體育和傳媒支出43.4294萬元,上年預(yù)算安排增加6.8049萬元,;農(nóng)林水支出244.9495萬元,,較上年預(yù)算安排增加64.8775萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出776.3627萬元,,較上年預(yù)算安排增加56.7162萬元,,包括:工資福利支出297.2307萬元,商品和服務(wù)支出300.44萬元,,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出178.6920萬元,,
(四)政府性基金情況
2019年大坪鄉(xiāng)政府無政府性基金。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年大坪鄉(xiāng)政府本級(jí)及下屬5個(gè)參公單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算745.6135萬元,,比2018年預(yù)算增加292.8567萬元,,增加64%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購(gòu)情況
2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額14.5萬元,,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.5萬元,。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底,部門共有車輛2輛,,其中:一般公務(wù)用車2輛,,2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(八)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),,涉及資金0萬元,,二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)涉及資金0萬元。
二,、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排41.8萬元,。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,無增減
公務(wù)接待費(fèi)23萬元,,比上年減1.8萬元,,主要原因是:嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)定,厲行節(jié)約,,反對(duì)浪費(fèi),,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,,無增減,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.8萬元,比上年減1萬元,,主要原因是:嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)定,,厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)只減不增,。
第三部分 大坪鄉(xiāng)政府2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。
(二)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出,。
(三)培訓(xùn)支出:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。