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南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預算公開情況說明及明細表

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大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預算

 

第一部分 大坪鄉(xiāng)政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預算情況說明

一、2019 年部門預算收支情況說明

二、2019 年“三公”經費預算情況說明

第三部分大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分   大坪鄉(xiāng)政府概況

 

一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管大坪鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府(區(qū)委)下設政府機構,主要職責是:落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會。

二、部門基本情況

2019年江西省財政廳共有預算單位6,包括鄉(xiāng)政府本級和5個所屬預算單位,編制人數(shù)小計59,其中:行政編制人數(shù)24 ,全部補助事業(yè)編制人數(shù)35人。實有人數(shù)小計47,其中:在職人數(shù)小計47,包括行政在職人數(shù)20,全部補助事業(yè)在職人數(shù)18,遺屬人數(shù)9

 

第二部分  大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府收入預算總額為1221.5362萬元,其中:一般公共預算撥款收入776.3627萬元,主要增長原因為正常增資及經費撥款收入增長

;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排無增減;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排無增減;其他收入0萬元,較上年預算安排無增減;上年結轉445.1735萬元。收入較上年增長355.6329萬元,

(二)支出預算情況

2019年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府支出預算總額為1121.5362萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1121.5362萬元,較上年預算安排增加355.6329萬元,包括:工資福利支出297.2307萬元,商品和服務支出745.6135萬元,對個人和家庭的補助支出178.6920萬元,無項目支出。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出856.2761萬元,較上年預算安排增加274.9199萬元;社會保障和就業(yè)50.7899萬元,較上年預算安排增加1.5993萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出26.0913萬元,較上年預算安排增加7.4313萬元;文化旅游體育和傳媒支出43.4294萬元,上年預算安排增加6.8049萬元;農林水支出244.9495萬元,較上年預算安排增加64.8775萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出297.2307萬元,較上年預算安排增加16.0206萬元;商品和服務支出745.6135萬元,較上年預算安排增加292.8567萬元;對個人和家庭的補助178.6920萬元,較上年預算安排增加46.7556萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府財政撥款支出預算總額776.3627萬元,較上年預算安排增加56.7162萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出411.1026萬元,較上年預算安排減少23.9968萬元;社會保障和就業(yè)50.7899萬元,較上年預算安排增加1.5993萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出26.0913萬元,較上年預算安排增加7.4313萬元;文化旅游體育和傳媒支出43.4294萬元,上年預算安排增加6.8049萬元;農林水支出244.9495萬元,較上年預算安排增加64.8775萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出776.3627萬元,較上年預算安排增加56.7162萬元,包括:工資福利支出297.2307萬元,商品和服務支出300.44萬元,對個人和家庭的補助支出178.6920萬元,

(四)政府性基金情況

    2019年大坪鄉(xiāng)政府無政府性基金。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年大坪鄉(xiāng)政府本級及下屬5個參公單位部門機關運行費預算745.6135萬元,比2018年預算增加292.8567萬元,增加64%

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額14.5萬元,其中:政府采購貨物預算14.5萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截止2018年底,部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,2019年部門預算安排購置車輛0輛。

(八)一級項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及資金0萬元,二級項目0 個涉及資金0萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)政府 “三公”經費年初預算安排41.8萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,無增減

公務接待費23萬元,比上年減1.8萬元,主要原因是:嚴格遵循國家規(guī)定,厲行節(jié)約,反對浪費,嚴格控制三公經費只減不增。

公務用車購置0萬元,無增減。

公務用車運行維護費18.8萬元,比上年減1萬元,主要原因是:嚴格遵循國家規(guī)定,厲行節(jié)約,反對浪費,嚴格控制三公經費只減不增。

 

 

 

 

第三部分  大坪鄉(xiāng)政府2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

(詳見附表)

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區(qū)財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

(二)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

(四)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

 

 

 

 大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預算公開表(市縣)_2019-04-08 (2).xls

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