朱坊鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 朱坊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朱坊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門(mén),主要職責(zé)是:
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定;
2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè);
3.按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī);
4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作,負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作;
5.負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作,協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作;
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口(流動(dòng)人口)管理工作;
7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作;
8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦,組織社會(huì)救助,做好社會(huì)保障工作;
9、接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng),反映群眾的意見(jiàn)和要求;
10、配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。
12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作,做好“雙擁”工作。
13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù) 77人,其中在職人員53人,退休人員 24人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)919.10054萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元,較2019年增加35.11054萬(wàn)元,增加3.97%;本年收入合計(jì)919.10054萬(wàn)元,較2019年增加35.11054萬(wàn)元,增加3.97%,主要原因是:財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 919.10054萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)919.10054萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)919.10054萬(wàn)元,較2019年增加35.11054萬(wàn)元,增加3.97%,主要原因是:人員增加,各項(xiàng)開(kāi)支增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出919.10054萬(wàn)元,占100 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為919.10054萬(wàn)元,決算數(shù)為919.10054萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為919.10054萬(wàn)元,決算數(shù)為919.10054萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.18448萬(wàn)元,決算數(shù)為55.18448萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為32.8696萬(wàn)元,決算數(shù)為32.8696萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
(四)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為73.5396萬(wàn)元,決算數(shù)為73.5396萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為76.8211萬(wàn)元,決算數(shù)為76.8211萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%,主要原因是:響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策。主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出919.10054萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出544.52884萬(wàn)元,較2019年增加79.71884萬(wàn)元,增加17%,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出372.4893萬(wàn)元,較2019年增加86.4193萬(wàn)元,增加30%,主要原因是:人員增加,開(kāi)支增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.0824萬(wàn)元,較2019年減少 131.0176萬(wàn)元,下降98.4 %,主要原因是:響應(yīng)國(guó)家支出減壓政策。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為96.2萬(wàn)元,決算數(shù)為79.0342萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.15%,決算數(shù)較2019年增加23.0342萬(wàn)元,增加41%,其中:
(一)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.8萬(wàn)元,決算數(shù)為30.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的77%,決算數(shù)較2019年減少8.77萬(wàn)元,下降22%,主要原因是響應(yīng)國(guó)家政策縮減三公支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:響應(yīng)國(guó)家政策縮減三公支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待270批,累計(jì)接待2440人次。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.99萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元,決算數(shù)為32.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.86%,決算數(shù)較2019年增加32.63萬(wàn)元,主要原因是購(gòu)置公車(chē),全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.4萬(wàn)元,決算數(shù)為16.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.3%,決算數(shù)較2019年減少3.1萬(wàn)元,下降16 %,年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出372.48萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加86.41萬(wàn)元,增加30%,主要原因是:人員增加,開(kāi)支增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額32.63萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出32.63萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日,本部門(mén)(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金919.10054萬(wàn)元。 組織對(duì)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出372.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,執(zhí)行較好。。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。主要產(chǎn)出和效果:一、服務(wù)群眾水平提升。二、政府行政職能發(fā)揮顯著。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足。整改措施:加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
僅供參考:
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。