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贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級(jí)單位2022年度決算

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贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級(jí)單位2022年度決算

   

第一部分 贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門(mén),主要職責(zé)是:

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定;

2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè);

3.按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī);

4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作,負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作;

5.負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作,協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作;

6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口(流動(dòng)人口)管理工作;

7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作;

8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦,組織社會(huì)救助,做好社會(huì)保障工作;

9、接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng),反映群眾的意見(jiàn)和要求;

10、配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作,做好“雙擁”工作。

13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè),包括:贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)57人,其中在職人員 0人,離休人員0 人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員 0人;年末學(xué)生人數(shù) 0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  23  


第二部分2022年度單位決算表


第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

單位2022年度收入總計(jì)1834.51萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加 612.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.06%;本年收入合計(jì)  1834.51萬(wàn)元,較2021年增加612.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.06%,主要原因是:財(cái)政撥款收入等增加

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 1834.51萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入  0萬(wàn)元,占0  %;經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元,占 0%;其他收入 0  萬(wàn)元,占0  %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

單位2022年度支出總計(jì) 1834.51萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 1834.51萬(wàn)元,較2021年增加 612.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.06  %,主要原因是:加大項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是:上級(jí)政策要求

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1220.90萬(wàn)元,占 66.55%;項(xiàng)目支出 613.62萬(wàn)元,占 33.45  %;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,占0  %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)  0萬(wàn)元,占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為992.48萬(wàn)元,決算數(shù)為 1220.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 123.01%。其中:

(一)工資福利支出支出年初預(yù)算數(shù)為 428.33  萬(wàn)元,決算數(shù)為 927.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 216.48%,主要原因是:人員增加

二)商品和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為266.20萬(wàn)元,決算數(shù)為 273.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 102.63%,主要原因是:鄉(xiāng)級(jí)項(xiàng)目增加,支出增加

三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)為297.95萬(wàn)元,決算數(shù)為 6.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 2.17%,主要原因是:生活補(bǔ)貼大幅下降

四)資本性支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為13.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1220.90萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出933.73萬(wàn)元,較2021年增加83.51  萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.82%,主要原因是:人員增加

(二)商品和服務(wù)支出273.20萬(wàn)元,較2021年減少 99.06萬(wàn)元,下降 26.61%,主要原因是:縮減開(kāi)支

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 6.47  萬(wàn)元,較2021年減少 175.38萬(wàn)元,下降 96.44%,主要原因是:生活補(bǔ)貼大幅度降低

(四)資本性支出 13.97  萬(wàn)元,較2021年增加13.97  萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:辦公設(shè)備購(gòu)置支出增加

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)   46.30萬(wàn)元,決算數(shù)為 46.21萬(wàn)元,完成全年預(yù)算 99.81%,決算數(shù)較2021年增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.70  %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0  %主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)30.00萬(wàn)元,決算數(shù)為 29.94萬(wàn)元,完成全年預(yù)算99.80%,決算數(shù)較2021年減少 0.06萬(wàn)元,下降 0.2%主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神,縮減支出,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)上級(jí)文件精神,縮減支出,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 641 批,累計(jì)接待 3042 人次,其中外事接待  0 批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:上級(jí)部門(mén)來(lái)我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門(mén)相關(guān)工作,推進(jìn)旅游建設(shè)招商引資等

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 16.26  萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加 0萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%主要原因是今年無(wú)購(gòu)置全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)16.30萬(wàn)元,決算數(shù)為 16.26萬(wàn)元,完成全年預(yù)算99.75%,決算數(shù)較2021年增加 5.26萬(wàn)元,增長(zhǎng) 47.82%主要原因是鄉(xiāng)級(jí)項(xiàng)目增加,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加,年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)上級(jí)文件精神,縮減支出,嚴(yán)格公務(wù)用車支出

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少 85.09萬(wàn)元,降低 22.86%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 168.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 168.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0  %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額0  %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0  %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無(wú)

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1  個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金15萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的 2.44%。    

二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(自選1個(gè)項(xiàng)目)進(jìn)行公開(kāi)。


第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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