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朱坊鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算收入支出決算總表

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朱坊鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

   錄

第一部分朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,,主要職責(zé)是:

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議,、決定;

2.依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán),,領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì),、文化,、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè),;
    3.按照管理權(quán)限,,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī),;
    4.依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村民委員會工作,負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧,、民族宗教、老齡,、殘聯(lián),、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作;
    5.負(fù)責(zé)本級財政工作,,協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收,、管理工作;
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口(流動人口)管理工作,;
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,;
    8.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦,,組織社會救助,,做好社會保障工作;
    9,、接待群眾來信來訪事項(xiàng),,反映群眾的意見和要求;

10,、配合有關(guān)部門做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作,。

11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,,開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。

12,、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,,組織年度征兵、預(yù)備役登記,、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,做好“雙擁”工作,。

13,、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 77人,其中在職人員53人,,退休人員 24人,。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計919.10054萬元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,較2019年增加35.11054萬元,增加3.97%,;本年收入合計919.10054萬元,,較2019年增加35.11054萬元,增加3.97%,,主要原因是:財政撥款收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 919.10054萬元,占100%,;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,,占0%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計919.10054萬元,,其中本年支出合計919.10054萬元,較2019年增加35.11054萬元,,增加3.97%,,主要原因是:人員增加,各項(xiàng)開支增加,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出919.10054萬元,占100 %,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為919.10054萬元,決算數(shù)為919.10054萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為919.10054萬元,決算數(shù)為919.10054萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行

   (二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.18448萬元,,決算數(shù)為55.18448萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

   (三)醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為32.8696萬元,,決算數(shù)為32.8696萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%,。主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

   (四)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為73.5396萬元,決算數(shù)為73.5396萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的100%,。主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行

   (五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為76.8211萬元,,決算數(shù)為76.8211萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的100%,主要原因是:響應(yīng)上級縮減支出政策,。主要原因是:按預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出919.10054萬元,,其中:

(一)工資福利支出544.52884萬元,,較2019年增加79.71884萬元,增加17%,,主要原因是:人員增加,。

(二)商品和服務(wù)支出372.4893萬元,較2019年增加86.4193萬元,,增加30%,,主要原因是:人員增加,開支增加,。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出2.0824萬元,,較2019年減少  131.0176萬元,下降98.4%,,主要原因是:響應(yīng)國家支出減壓政策,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為96.2萬元,,決算數(shù)為79.0342萬元,,完成預(yù)算的82.15%,決算數(shù)較2019年增加23.0342萬元,,增加41%,,其中:

(一)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.8萬元,決算數(shù)為30.03萬元,,完成預(yù)算的77%,,決算數(shù)較2019年減少8.77萬元,下降22%,主要原因是響應(yīng)國家政策縮減三公支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:響應(yīng)國家政策縮減三公支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待270批,累計接待2440人次,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.99萬元,,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為38萬元,決算數(shù)為32.63萬元,,完成預(yù)算的85.86%,,決算數(shù)較2019年增加32.63萬元,主要原因是購置公車,,全年購置公務(wù)用車2輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.4萬元,決算數(shù)為16.36萬元,,完成預(yù)算的84.3%,,決算數(shù)較2019年減少3.1萬元,下降16%,,年末公務(wù)用車保有2輛,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出372.48萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較上年決算數(shù)增加86.41萬元,,增加30%,主要原因是:人員增加,,開支增加,。

七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額32.63萬元,,其中:政府采購貨物支出32.63萬元,,占政府采購支出總額的100%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日,,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車,。

九,、預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評,,共涉及資金919.10054萬元。組織對“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價,,涉及一般公共預(yù)算支出372.48萬元,,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定,,執(zhí)行較好,。    

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。

我部門今年在部門決算中反映項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績效情況項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。

項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績效情況項(xiàng)目績效自評得分為98分,。主要產(chǎn)出和效果:一、服務(wù)群眾水平提升,。二,、政府行政職能發(fā)揮顯著。發(fā)現(xiàn)問題:對資金績效評價認(rèn)識不足,。整改措施:加強(qiáng)學(xué)習(xí),。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

僅供參考:

一,、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二,、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)

五,、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。






















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