第一部分 統(tǒng)計(jì)局概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局是主管統(tǒng)計(jì)工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:(一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確,、及時(shí)的責(zé)任,。執(zhí)行統(tǒng)計(jì)政策,、規(guī)劃,、統(tǒng)計(jì)制度和管理統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施統(tǒng)計(jì)法規(guī)和規(guī)章草案,,指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,。(二)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年主要工作任務(wù)是:(一)組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)體制改革工作,;(二)組織實(shí)施全區(qū)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,,監(jiān)督管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作;(三)組織實(shí)施全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查工作,;(四)組織實(shí)施全區(qū)入規(guī)企業(yè)申報(bào)和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作,;(五)完成上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門和區(qū)政府交辦的工作,。
二,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)20人,。其中:行政編制9人,,全額事業(yè)編制11人;實(shí)有人數(shù)20人,。其中:在職人數(shù)20人,,包括行政人員9人、全額事業(yè)人員11人,、離休人員0人,;退休人員4人。
第二部分 統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
㈠收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為863.63萬(wàn)元(2019年收入預(yù)算863.63萬(wàn)元,,2017年財(cái)政撥款結(jié)余202.61萬(wàn)元),其中:一般公共預(yù)算撥款收入863.63萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加319.09萬(wàn)元,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元,。
㈡支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為863.63萬(wàn)元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出863.63萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加630.38萬(wàn)元(增加的原因是四上企業(yè)數(shù)增加,,企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼增加和第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查普查員補(bǔ)助),。包括:工資福利支出593.67萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出268.31萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.65萬(wàn)元,;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少311.28萬(wàn)元,,包括:基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出829.50萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加326.73萬(wàn)元,;社會(huì)保障和就業(yè)25.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.5萬(wàn)元,;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.84萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加0.86萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出593.67萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加452.61萬(wàn)元,;商品和服務(wù)支出268.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加188.85萬(wàn)元,;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.65萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排減少11.08萬(wàn)元;資本性支出(項(xiàng)目支出)0萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排減少311.28萬(wàn)元,;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算863.63萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加319.09萬(wàn)元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出829.50萬(wàn)元,;社會(huì)保障和就業(yè)25.29萬(wàn)元,;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出8.84萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出863.63萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增增加630.38萬(wàn)元,,包括:工資福利支出593.67萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出268.31萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.65萬(wàn)元,、其他資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排減少311.28萬(wàn)元,,包括:統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼支出188.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,、資本性支出122.64萬(wàn)元,,其他支出0萬(wàn)元。
四,、
政府性基金情況
2019年 統(tǒng)計(jì)局無(wú)政府性基金,。
五、
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年 統(tǒng)計(jì)局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算220.11萬(wàn)元,,比2017年預(yù)算增加83.62萬(wàn)元,,增長(zhǎng) 61.26%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
六、政府采購(gòu)情況
2019年統(tǒng)計(jì)局本級(jí)年初預(yù)算政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,,其中:辦公設(shè)備10萬(wàn)元,。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底,,部門共有車輛0輛,,其中:一般公務(wù)用車0輛,2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,。
二,、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,,比上年增(減)0萬(wàn)元,,主要原因是:無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,,比上年增(減)0萬(wàn)元,,主要原因是:執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,,比上年增(減)0萬(wàn)元,,主要原因是:無(wú),。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,,主要原因是:公務(wù)用車統(tǒng)一在公務(wù)用車平臺(tái)調(diào)用,。
第三部分
統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》。
(詳見附表)
第四部分
名詞解釋
一,、
收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋
(一)
財(cái)政撥款:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
(二)
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
(四)
其他收入:指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
(五)
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、
支出科目
(一)
行政運(yùn)行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出,。
(二)
事業(yè)運(yùn)行: 反映事業(yè)單位的基本支出。
(三)
培訓(xùn)支出:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
(四)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。