㈠收入預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為544.54萬元(2018年收入預(yù)算544.54萬元,2017年財(cái)政撥款結(jié)余21.74萬元),,其中:一般公共預(yù)算撥款收入544.54萬元,,較上年預(yù)算安排增加12.92萬元;事業(yè)收入0萬元,,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,;其他收入0萬元,,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
㈡支出預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為544.54萬元,,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出233.25萬元,,較上年預(yù)算安排減少104.37萬元(減少的原因是科目調(diào)整,,原統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼列為行政事業(yè)性項(xiàng)目支出)。包括:工資福利支出141.06萬元,、商品和服務(wù)支出79.46萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.73萬元;項(xiàng)目支出311.28萬元,,較上年預(yù)算安排增加117.28萬元,,包括:基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出311.28萬元,。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出502.77萬元,,較上年預(yù)算安排增加12.55萬元;社會(huì)保障和就業(yè)33.79萬元,,較上年預(yù)算安排增加0.82萬元,;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.98萬元,較上年預(yù)算安排減少0.44萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出141.06萬元,,較上年預(yù)算安排減少107.81萬元;商品和服務(wù)支出79.46萬元,,較上年預(yù)算安排增加2.92萬元,;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.73萬元,較上年預(yù)算安排增加0.53萬元,;資本性支出(項(xiàng)目支出)311.28萬元,,較上年預(yù)算安排增加117.28萬元;其他支出0萬元,,較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算544.54萬元,較上年預(yù)算安排增加12.92萬元,。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出502.77萬元,;社會(huì)保障和就業(yè)33.79萬元;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7.98萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出233.25萬元,,較上年預(yù)算安排增減少104.36萬元,包括:工資福利支出141.07萬元,、商品和服務(wù)支出79.46萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.73萬元、其他資本性支出0萬元,;項(xiàng)目支出311.28萬元,,較上年預(yù)算安排增加11..."/> 麻豆传媒mdx0004在线播放,极品尤物精品在线

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南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算情況說明

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一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為544.54萬元(2018年收入預(yù)算544.54萬元,2017年財(cái)政撥款結(jié)余21.74萬元),,其中:一般公共預(yù)算撥款收入544.54萬元,,較上年預(yù)算安排增加12.92萬元;事業(yè)收入0萬元,,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,;其他收入0萬元,,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
㈡支出預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為544.54萬元,,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出233.25萬元,,較上年預(yù)算安排減少104.37萬元(減少的原因是科目調(diào)整,原統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼列為行政事業(yè)性項(xiàng)目支出),。包括:工資福利支出141.06萬元,、商品和服務(wù)支出79.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.73萬元,;項(xiàng)目支出311.28萬元,,較上年預(yù)算安排增加117.28萬元,包括:基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元,、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出311.28萬元,。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出502.77萬元,較上年預(yù)算安排增加12.55萬元,;社會(huì)保障和就業(yè)33.79萬元,,較上年預(yù)算安排增加0.82萬元,;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.98萬元,,較上年預(yù)算安排減少0.44萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出141.06萬元,,較上年預(yù)算安排減少107.81萬元,;商品和服務(wù)支出79.46萬元,較上年預(yù)算安排增加2.92萬元,;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.73萬元,,較上年預(yù)算安排增加0.53萬元;資本性支出(項(xiàng)目支出)311.28萬元,,較上年預(yù)算安排增加117.28萬元,;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算544.54萬元,,較上年預(yù)算安排增加12.92萬元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出502.77萬元;社會(huì)保障和就業(yè)33.79萬元,;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7.98萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出233.25萬元,較上年預(yù)算安排增減少104.36萬元,,包括:工資福利支出141.07萬元,、商品和服務(wù)支出79.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.73萬元,、其他資本性支出0萬元,;項(xiàng)目支出311.28萬元,較上年預(yù)算安排增加117.28萬元,,包括:統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼支出188.64萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,、資本性支出122.64萬元,,其他支出0萬元。
四,、政府性基金情況
    2018年 統(tǒng)計(jì)局無政府性基金,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
  2018年 統(tǒng)計(jì)局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算136.49萬元,,比2017年預(yù)算增加1.43萬元,,增長 1.05%。
    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
六,、政府采購情況
2018年統(tǒng)計(jì)局本級(jí)年初預(yù)算政府采購總額10萬元,其中:辦公設(shè)備10萬元,。
七,、國有資產(chǎn)占有使用情況
  截止2017年底,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,,2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20萬元,。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無,。
公務(wù)接待費(fèi)20萬元,,比上年增(減)0萬元,主要原因是:執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,。
公務(wù)用車購置0萬元,,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,,比上年增(減)0萬元,主要原因是:公務(wù)用車統(tǒng)一在公務(wù)用車平臺(tái)調(diào)用,。
第三部分   統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》,。
(詳見附表)
第四部分    名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出,。
(二)事業(yè)運(yùn)行: 反映事業(yè)單位的基本支出,。
(三)培訓(xùn)支出:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

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