㈠收入預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為544.54萬(wàn)元(2018年收入預(yù)算544.54萬(wàn)元,2017年財(cái)政撥款結(jié)余21.74萬(wàn)元),其中:一般公共預(yù)算撥款收入544.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.92萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
㈡支出預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為544.54萬(wàn)元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出233.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少104.37萬(wàn)元(減少的原因是科目調(diào)整,原統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼列為行政事業(yè)性項(xiàng)目支出)。包括:工資福利支出141.06萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出79.46萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.73萬(wàn)元;項(xiàng)目支出311.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加117.28萬(wàn)元,包括:基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出311.28萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出502.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.55萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)33.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.82萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.44萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出141.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少107.81萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出79.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.92萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.53萬(wàn)元;資本性支出(項(xiàng)目支出)311.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加117.28萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算544.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.92萬(wàn)元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出502.77萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)33.79萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7.98萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出233.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增減少104.36萬(wàn)元,包括:工資福利支出141.07萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出79.46萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.73萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出311.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加117.28萬(wàn)元,包括:統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼支出188.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、資本性支出122.64萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
四、政府性基金情況
2018年 統(tǒng)計(jì)局無(wú)政府性基金。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2018年 統(tǒng)計(jì)局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算136.49萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加1.43萬(wàn)元,增長(zhǎng) 1.05%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、政府采購(gòu)情況
2018年統(tǒng)計(jì)局本級(jí)年初預(yù)算政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,其中:辦公設(shè)備10萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年底,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:公務(wù)用車統(tǒng)一在公務(wù)用車平臺(tái)調(diào)用。
第三部分 統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》。
(詳見(jiàn)附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。
(二)事業(yè)運(yùn)行: 反映事業(yè)單位的基本支出。
(三)培訓(xùn)支出:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。