贛州市自然資源局南康分局
2025年單位預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整贛州市自然資源局派出機(jī)構(gòu)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(贛市編辦[2019]28號(hào))文件精神,贛州市自然資源局南康分局是贛州市自然資源局下屬正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)。本部門(mén)主要職責(zé)是:
受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源管理工作。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針、政策和法律法規(guī);履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記、資產(chǎn)有償使用及合理開(kāi)發(fā)利用工作;提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲(chǔ)備、土地供應(yīng)計(jì)劃和項(xiàng)目供地初步方案;在授權(quán)委托的權(quán)限范圍內(nèi),負(fù)責(zé)規(guī)劃條件的審核,經(jīng)營(yíng)性用地的規(guī)劃條件初審,建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案的審定或初審,建設(shè)工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求、礦產(chǎn)資源管理及測(cè)繪地理信息管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃;配合市局開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作,負(fù)責(zé)組織自然資源行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作;承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市自然資源局南康分局單位內(nèi)設(shè)股室17個(gè),分別為:辦公室(財(cái)務(wù)、信息中心、后勤)、黨建辦(紀(jì)檢監(jiān)察室)、人事股、法規(guī)與信訪股(行政審批)、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股(自然資源確權(quán)登記股)、自然資源所有者權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制與自然資源開(kāi)發(fā)利用股(自然資源督察辦公室)、耕地保護(hù)股、建筑規(guī)劃管理股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦業(yè)權(quán)管理股(礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股)、地理信息與測(cè)繪管理股、檔案室、土地綜合整治辦公室、鄉(xiāng)村振興股。
編制人數(shù)小計(jì)98人,其中:行政編制人數(shù)11人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)87人。實(shí)有人數(shù)141人,其中:在職人數(shù)小計(jì)87人,行政在職人數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)78人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)54人,遺屬人數(shù)9人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛州市自然資源局南康分局收入預(yù)算總額為2193.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少349.03萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1993.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少48.70萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其他收入200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少299萬(wàn)元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛州市自然資源局南康分局支出預(yù)算總額為2193.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少349.03萬(wàn)元,其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出1903.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少48.70萬(wàn)元,其中:工資福利支出1556.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出140.18萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助206.80萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出290萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少300.33萬(wàn)元,其中:工資福利支出50萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出200萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出355.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.06萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出134.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.85萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出1575.70萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少343.53萬(wàn)元;住房保障支出127.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.71萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出1606.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少241.17萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出180.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.20萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助206.80萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加196.33萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其他支出200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少299萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市自然資源局南康分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1993.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少48.70萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出355.64萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出134.50萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出1375.70萬(wàn)元;住房保障支出127.83萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出1903.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少48.70萬(wàn)元,其中:工資福利支出1556.69萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出140.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助206.8萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,其中:工資福利支出50萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.48萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少1.73萬(wàn)元,下降5.50%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明
2025年本單位未安排項(xiàng)目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市自然資源局南康分局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(二)衛(wèi)生健康支出:反應(yīng)政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(三)自然資源海洋氣象等支出:反應(yīng)政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反應(yīng)政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。