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贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)本級單位2022年度決算

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贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)本級單位2022年度決算

   

第一部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)小學(xué)是區(qū)政府主管教育科技體育局的工作部門,為正股級,其主要職責(zé)是:實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展;小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共18個(gè),包括:龍嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)、黎邊小學(xué)、金村小學(xué)、圍上小學(xué)、金塘小學(xué)、邱邊小學(xué)、心良小學(xué)、汪背小學(xué)、王村小學(xué)、下壩小學(xué)、龍嶺小學(xué)、村頭小學(xué)、向陽小學(xué)、村里小學(xué)、下棚小學(xué)、貝山小學(xué)、李源小學(xué)、清田小學(xué)。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)277人,其中在職人員277人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)5369由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32


第二部分2022年度單位決算表


第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2022年度收入總計(jì)5524.62萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021減少3068.33萬元,下降 64.3%;本年收入合計(jì)5524.62萬元,較2021年減少3068.33萬元,下降64.3%,主要原因是:2021年有龍嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)擴(kuò)容工程,2022年已基本完工

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入5524.62萬元,占 100%;事業(yè)收入 0萬元,占 0%;經(jīng)營收入 0萬元,占 0%;其他收入 0萬元,占 0%。  

二、支出決算情況說明

單位2022年度支出總計(jì)5524.62萬元,其中本年支出合計(jì)5524.62萬元,較2021年減少3068.33萬元,下降 64.3%,主要原因是:2021年有龍嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)擴(kuò)容工程,2022年已基本完工;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加 0萬元,增長 0%,主要原因是:年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出5208.02萬元,占 94.3%;項(xiàng)目支出 316.6萬元,占 5.7%;經(jīng)營支出  0萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)  0萬元,占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 7728.9  萬元,決算數(shù)為 5524.62萬元,完成年初預(yù)算的 71.5%。其中:

(一)教育支出年初預(yù)算數(shù)為5958.29萬元,決算數(shù)為 5264.85萬元,完成年初預(yù)算的 88.4%,主要原因是:年初預(yù)算過大

二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 310.93萬元,決算數(shù)為 179.25萬元,完成年初預(yù)算的 57.6%,主要原因是:支出功能分類改革,部分社會保障和就業(yè)支出歸類在“教育支出”中

三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 131.64萬元,決算數(shù)為 77.51萬元,完成年初預(yù)算的 58.9%,主要原因是:年初預(yù)算過大。

四)其他支出年初預(yù)算數(shù)為1328.04萬元,決算數(shù)為 3萬元,完成年初預(yù)算的 0.2%,主要原因是:年初預(yù)算過大。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 5205.02萬元,其中:

(一)工資福利支出 3906.11  萬元,較2021年減少551.05萬元,下降 12.4%,主要原因是:在職人員減少

(二)商品和服務(wù)支出 701.15  萬元,較2021年增加少40.22萬元,增長5.7%,主要原因是:外聘人員增加

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 535.06萬元,較2021年增加92.04萬元,增長17.2%,主要原因是:外聘人員增加

(四)資本性支出 62.7萬元,較2021年增加(減少)45.56萬元,增長72.7%,主要原因是:新教學(xué)樓購買班班通設(shè)備等

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)   3.35萬元,決算數(shù)為 1.88萬元,完成全年預(yù)算 56.1%,決算數(shù)較2021年增加0.78萬元,增長41.5%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù) 0  萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%主要原因是無因公出國全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:無因公出國

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù) 3.35  萬元,決算數(shù)為 1.88萬元,完成全年預(yù)算 56.1%,決算數(shù)較2021年增加0.78萬元,增長41.5%主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:預(yù)算數(shù)過大全年國內(nèi)公務(wù)接待 20 批,累計(jì)接待 200人次,其中外事接待 0  批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:無外事接待

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算 0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%主要原因是無公務(wù)用車全年購置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加 0萬元,增長 0%主要原因是無公務(wù)用車年末公務(wù)用車保有 0 輛

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

七、政府采購支出情況說明

單位2022年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額 0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0   %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的    0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止202212月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

(一)績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 1  個(gè)全面開展績效自評,共涉及資金572.5萬元,占項(xiàng)目支出總額的 10.4%。    

二)單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》(自選1個(gè)項(xiàng)目)進(jìn)行公開。


第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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