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贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)2022年度決算公開(kāi)

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贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)

2022年度決算

   

第一部分贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局

本級(jí)概況

一、單位主要職責(zé)

(一)1、擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范和制度并組織實(shí)施,褒楊彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。7、組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入?yún)^(qū)級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄,按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是綜合辦公室、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)16人,其中在職人員16人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。


第二部分2022年度單位決算表


第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)5935.70萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少690.41萬(wàn)元,下降100%;本年收入合計(jì)5935.70萬(wàn)元,較2021年增加1838.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.9%,主要原因是:2021年度的年初結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)資金較多,當(dāng)年收入減少,2021年未支付完成的指標(biāo)已由財(cái)政收回清零,2022年無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入5862萬(wàn)元,占98.8%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入73.7萬(wàn)元,占1.2%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)5935.70萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)5935.70萬(wàn)元,較2021年增加1151.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.1%,主要原因是:年內(nèi)義務(wù)兵優(yōu)待金、退役安置經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等均進(jìn)行了提標(biāo),本年支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少3.41萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:2022年未支付完成的指標(biāo)已由財(cái)政收回清零。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出262.86萬(wàn)元,占4.4%;項(xiàng)目支出5672.84萬(wàn)元,占95.6%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2806.07萬(wàn)元,決算數(shù)為5862萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的208.9%。其中:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2727.93萬(wàn)元,決算數(shù)為5765.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的211.4%,主要原因是:2022年上級(jí)撥付的優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金和烈士紀(jì)念設(shè)施資金較多。

(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為78.15萬(wàn)元,決算數(shù)為96.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.9%,主要原因是:2022年我局新招錄2名事業(yè)編制人員。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.17萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出174.27萬(wàn)元,較2021年減少13.49萬(wàn)元,下降7.2%,主要原因是:2021年未區(qū)分財(cái)政撥款的在職人員工資福利支出和單位聘用人員的工資福利支出,2022年度僅統(tǒng)計(jì)單位在編在崗人員工資福利支出因此有所下降。

(二)商品和服務(wù)支出14.90萬(wàn)元,較2021年減少155.71萬(wàn)元,下降91.3%,主要原因是:2021年決算數(shù)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包含了機(jī)關(guān)其他項(xiàng)目支出里的商品和服務(wù)費(fèi)用,超出機(jī)關(guān)基本支出的統(tǒng)計(jì)范疇。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較2021年減少4291.48萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:2021年決算數(shù)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包含了項(xiàng)目支出里的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用,超出機(jī)關(guān)基本支出的統(tǒng)計(jì)范疇。

(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021年減少21.45萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:2022年基本支出預(yù)算額度有限,未進(jìn)行資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16.2萬(wàn)元,決算數(shù)為14.78萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的91.2%,決算數(shù)較2021年減少3.51萬(wàn)元,下降19.2%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16.2萬(wàn)元,決算數(shù)為14.78萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的91.2%,決算數(shù)2021年減少3.51萬(wàn)元,下降19.2%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)的政策部署,減少公務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)的政策部署,減少了當(dāng)年不必要的公務(wù)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待183批,累計(jì)接待1563人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)外事接待。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē),全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē),年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.9萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少46.2萬(wàn)元,降低75.6%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少,落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.56萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是我單位無(wú)保留車(chē)輛。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目16個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金5672.84萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年度村級(jí)服務(wù)專(zhuān)干專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。


第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


2022年度贛州市南康區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)決算公開(kāi)表

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